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政府信息公開
(縣醫(yī)療保障局)
索引號
zcx/2024-00539
發(fā)布機構
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局
文  號
發(fā)布日期
2023-10-09
鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算
作者:管理員 瀏覽次數:75 字體:【

監(jiān)督索引號53092400576401000

目 錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、國有資產使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹落實國家、省、市、縣關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署,擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

2.組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織制定全縣醫(yī)療保障籌資政策和貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障待遇政策,完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制;貫徹實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、

醫(yī)療服務設施收費標準,建立全縣醫(yī)保醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.監(jiān)督全縣定點醫(yī)療機構執(zhí)行有關藥品和醫(yī)用耗材招標采購政策執(zhí)行情況。

7.制定全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8.負責全縣醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設;貫徹落實國家、省異地就醫(yī)管理和費用結算政策;建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度;開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。

9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

(二)2022年度重點工作任務概述

1.加強自身建設,深入推進全面從嚴治黨

(1)持續(xù)加強黨的建設。扛實局黨組主體責任,召開18次局黨組會議研究部署部門黨建等重點工作,著力抓好黨員隊伍建設、黨員思想政治教育、黨支部規(guī)范化建設、黨組織生活等工作,打造堅強戰(zhàn)斗堡壘。

(2)深入推進黨風廉政建設。一是認真落實黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”制,全面推進清廉機關建設,年內開展警示教育10場133人次、廉政談話22人次,簽訂廉政責任書8份、廉潔承諾書19份,筑牢廉潔“防火墻”,無領導班子成員和職工違紀違法受到處理情況。二是扎實開展“干部作風建設提升年” 活動。成立領導小組,研究制定活動方案。組織召開學習研討會議2場,撰寫學習研討提綱2次36篇。對標對表找差距,發(fā)出班子及個人征求見表23套,收到班子征求意見和建議36條,收到班子成員及干部職工18人的意見建議280條。針對存在問題、制定整改措施、形成整改方案、作出整改承諾,目前,所有問題已經完成整改。三是抓好機關效能建設工作。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識,大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法,開短會、講短話、發(fā)短文,力戒形式主義、官僚主義,推動形成轉作風下基層抓落實的工作合力,堅決做到上級號令見行動,讓“嚴、勤、實、細、深、進、全、競”的作風在部門落地生根。

(3)強化學習堅定理想信念。以創(chuàng)建學習型黨組織為抓手,以黨史學習教育常態(tài)化長效化等為契機,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及歷次全會精神、習近平總書記兩次考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的回信精神。黨的二十大召開后,把開展學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一段時期的首要政治任務,及時成立領導小組,開展黨的二十大精神學習宣傳貫徹。至目前,組織黨組理論學習中心組(擴大)專題學習2次,黨支部主題黨日專題學習1場次,宣講會2場89人次。用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐,引導黨員干部忠誠擁護“兩個確立”,樹立“四個意識”,堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。用好“學習強國”“云嶺先鋒”“干部在線”等學習平臺,抓好黨員干部理論武裝。學深悟透習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要論述,加強愛國主義、社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德宣傳教育,學習身邊的好人好事,引導干部職工自覺維護公共環(huán)境、遵守公共秩序、倡導公序良俗。市級文明單位創(chuàng)建工作順利通上級考評。

2.加大醫(yī)保政策宣傳力度,提高政策知曉率

深入開展醫(yī)保政策“五進”宣傳活動,圍繞醫(yī)保法律法規(guī)、醫(yī)保政策措施、醫(yī)保經辦服務等宣傳重點,推進醫(yī)保政策宣傳進機關、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、進企業(yè)、進醫(yī)院,切實提升人民群眾對醫(yī)保政策的知曉率和認可度。年內累計開展進村(社區(qū))宣講7場次,進定點醫(yī)藥機構3場次,進企業(yè)2場次,進機關2場次,參訓700多人次。同時,積極組織撰寫報送信息,年內累計報送信息20條,被鎮(zhèn)康信息、極邊鎮(zhèn)康和清廉鎮(zhèn)康等縣級媒體采用10條。

3.積極擔當作為,全面抓好醫(yī)療保障各項工作

(1)抓好參保工作。全縣基本醫(yī)療保險縣內參保175352人(其中:職工參保10090人,城鄉(xiāng)居民參保165262人),參保率95%。生育保險參保7616人,公務員醫(yī)療補助參保438人。

(2)認真落實醫(yī)保待遇。截至10月31日,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出2198.47萬元,其中:統(tǒng)籌金721.61萬元,個人賬戶1476.86萬元。生育保險支付196人次,基金支付287.16萬元。離休人員醫(yī)療費用支出14.21萬元。城鎮(zhèn)職工大病補充醫(yī)療保險支出175.75萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出7084.49萬元,其中:支付2021年醫(yī)療費49978人次,統(tǒng)籌報銷支付1281.66萬元,支付2022年醫(yī)療費547109人次,統(tǒng)籌報銷支付5715.38萬元。支付2021年家庭醫(yī)生簽約服務費74223人、87.45萬元。城鄉(xiāng)居民大病補充醫(yī)療保險支出495.55萬元。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出374.89萬元,其中:醫(yī)療費支付3836人次,救助費用支付154.43萬元,資助參保27262人次,參保資助220.46萬元,資金結余2613.56萬元。重特大疾病醫(yī)療救助支付0人,結余298.73萬元。建檔立卡兜底保障支付24.06萬元。

(3)鞏固拓展脫貧攻堅成果,助力鄉(xiāng)村振興、現代化邊境小康村建設。7月份鄉(xiāng)村振興局提供6月份調整監(jiān)測對象40544人(其中:脫貧戶36066人、邊緣易致貧戶1761人、突發(fā)嚴重困難戶1578人、脫貧不穩(wěn)定戶1139人),通過排查核實,所有監(jiān)測對象符合參保條人員40487人,按照要求100%參保。2022年脫貧戶參保繳費資助180元/人,共資助參保37649人,資助參保677.68萬元,新生兒審批(免費參保)434人、資助參保全面落實到位。截至10月31日,享受普通門診報銷128552人次,統(tǒng)籌報銷242.23萬元,政策范圍內報銷比例47.08%;享受門診慢性病、特殊病報銷11600人次,統(tǒng)籌報銷508.33萬元,政策范圍內報銷比例90.34%;大病保險報銷26.84萬元;享受住院報銷5638人次,統(tǒng)籌報銷1861.42萬元,政策范圍內報銷比例83.77%,大病保險報銷180.26萬元;醫(yī)療救助123.08萬元,兜底保障20.23萬元。

4.嚴密有力的基金監(jiān)管機制逐步健全

(1)基金監(jiān)管體系不斷完善,管理使用日益規(guī)范。發(fā)揮打擊欺詐騙保聯(lián)席會議制度作用,保持基金嚴管高壓態(tài)勢,深入開展打擊欺詐騙保維護基金安全專項整治。不斷規(guī)范定點醫(yī)藥機構協(xié)議管理,與縣內53家零售藥店和11家定點醫(yī)療機構簽訂基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務協(xié)議并嚴格監(jiān)管。為加強醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理,維護基金安全,提高基金使用效率,形成社會各界廣泛參與的醫(yī)保基金監(jiān)管新格局,通過各單位推薦、遴選公示、集體審定等程序,聘任33名關心、支持醫(yī)療保障事業(yè)、有高度責任心,自愿參與醫(yī)療保障基金監(jiān)督工作的社會各界人士為醫(yī)保社會監(jiān)督員參與醫(yī)保基金監(jiān)管。

(2)開展打擊欺詐騙保維護基金安全宣傳。通過線上+線下的方式,定點醫(yī)藥機構播放宣傳動畫和滾動播放宣傳標語400余次、張貼宣傳海報130份、街道小區(qū)發(fā)放宣傳折頁400余份、現場咨詢講解67人次,積極宣傳哪些屬于欺詐騙保行為,積極凝聚社會力量參與打擊欺詐騙保,營造政府職能部門嚴格監(jiān)管、醫(yī)藥機構自律、社會共同監(jiān)督的良性互動格局。

(3)深入開展“小切口”整治,嚴厲打擊欺詐騙保。以“小切口”整治為契機,靶向發(fā)力深挖醫(yī)療機構醫(yī)保違規(guī)項目及費用,對發(fā)生的違規(guī)費用堅決不予撥付,對涉及的違規(guī)行為堅決給予懲處,絕不姑息遷就,確保參保人員權益不受損,保障醫(yī)保基金健康運行。縣內11家定點醫(yī)療機構和53家定點藥店開展全面自檢自查和現場復查,處理定點醫(yī)療機構10家,拒付違規(guī)金額133.06萬元;處理定點藥店7家,拒付違規(guī)金額0.47萬元,合計拒付違規(guī)金額133.53萬元。

5.推進醫(yī)藥服務供給側結構性改革工作取得實效

(1)全面深化藥品集中采購和使用,有效節(jié)約醫(yī)保基金。全面落實國家組織藥品集中采購中選藥品采購,實現藥價明顯降低,減輕患者用藥負擔。指導縣域內公立醫(yī)療機構實施藥品帶量采購,做好中選藥品采購使用、配送管理、跟蹤監(jiān)測、藥品采購預付金撥付工作。督促醫(yī)療機構與配送企業(yè)簽訂藥品配送購銷合同,規(guī)范配送行為。截至10月31日,縣內10家公立醫(yī)療衛(wèi)生機構參與七批次國家組織藥品帶量采購、五省市藥品聯(lián)合采購、常用藥品和短缺藥品聯(lián)盟帶量采購、第一批國家集采期滿續(xù)約采購、十四省(區(qū)、市、兵團)藥品聯(lián)盟帶量采購,共采購藥品17070372片/袋/支,累計節(jié)約資金3300.58萬元。同時,第一批至三批國家組織藥品集中采購醫(yī)保資金城鄉(xiāng)居民結余留用360681.1元,兌付職工結余留用醫(yī)保資金69083.99元。

(2)加強醫(yī)療服務價格監(jiān)管。加強對縣內公立醫(yī)院改革214項醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況和已經取消的高值醫(yī)用耗材加成調整醫(yī)療服務價格68項監(jiān)測。聯(lián)合衛(wèi)健局協(xié)調完成縣內公立醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務價格相關項目情況調查,為上級價格改革調整提供準確的基礎數據。

(3)深化醫(yī)保支付方式改革。市局下達鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險總額打包付費年度指標13413.39萬元,在提取縣風險調劑金134.13萬元后,剩余資金打包縣醫(yī)共體總醫(yī)院12855.26萬元、鎮(zhèn)康弘達醫(yī)院424萬元。截至10月31日,全縣共發(fā)生統(tǒng)籌基金報銷9299.35萬元,打包付費月累計結余1766.75萬元,月累計基金使用率84%。同時,積極籌備按疾病診斷相關分組(DRG)付費前期工作。

(4)落實醫(yī)保談判藥品“雙通道”工作。通過“公開、公平、公正”和擇優(yōu)選擇原則,并按照程序公示5個工作日,確定鎮(zhèn)康縣“雙通道”定點藥店2家,確定“雙通道”醫(yī)療機構1家。下一步將按照要求掛網公布,規(guī)范工作流程,簽訂“雙通道”工作服務協(xié)議,進一步完善工作機制,滿足參保人的用藥需求。

6.優(yōu)化醫(yī)療保障公共管理服務

(1)推進醫(yī)療保障公共服務規(guī)范化建設。統(tǒng)一醫(yī)療保障業(yè)務和技術標準,實現醫(yī)療保障待遇一站式服務、一窗口辦理、一單制結算。深入推進“放管服”改革,深化醫(yī)療保障系統(tǒng)作風建設,全面實施醫(yī)保政務服務“好差評”制度,提升服務質量。將轉診轉院、門診特慢病審批、意外傷害審批等15項工作責權下放指定基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構和醫(yī)保經辦機構辦理審批,著力規(guī)范醫(yī)保業(yè)務經辦流程和辦事指南,狠抓經辦機構服務能力和窗口作風建設。

(2)加快推進醫(yī)保標準化信息化建設。配合做好智慧醫(yī)保平臺建設,全面推廣應用醫(yī)保電子憑證,激活量達參保人數的81.33%,結算覆蓋率逐步提高。

(3)完善異地就醫(yī)直接結算。不斷拓展異地就醫(yī)直接結算,全縣實現11家定點醫(yī)療機構、21家定點零售藥店跨省異地就醫(yī)持卡直接結算。

7.主動擔當作為,新冠疫情防控責任落到實處

(1)強化值班值守,常態(tài)化疫情防控工作落到實處。在防控工作中,縣醫(yī)保局實行“三三三”工作法,抽出三分之一人員參與邊境一線執(zhí)勤,三分之一人員參與社區(qū)網格管控,三分之一人員留守部門負責正常運轉,當好疫情防控“守門員”“巡查員”“宣傳員”“監(jiān)督員”和“勸導員”,用新時代醫(yī)保人的擔當踐行著對黨的絕對忠誠和守土負責的擔當情懷。抽調1名副局長到縣指揮部參加后勤保障工作、1名干部到集中隔離點參加留觀人員管控工作、24名干部(含大病保險公司合署辦公人員)參加邊境一線包段卡點、社區(qū)責任網格、局機關的值班值守。到目前,負責的網格和邊境卡點沒有出現疫情和參與偷、引、帶情況及工作不力被問責的情況。

(2)強化政策執(zhí)行,疫情防控醫(yī)療保障工作落到實處。按照“兩個確保”要求,及時轉撥醫(yī)保資金專款用于新冠肺炎確診和疑似患者救治。截至目前,累計結算住院患者204人次(其中:2021年結算100人,2022年結算104人),累計撥付400萬元(其中:2020年撥付100.00萬元,2021年撥付100.00萬元,2022年撥付200.00萬元)累計支出1484728.86元(其中:2021年支出902552.88 元,2022年支出:582175.98元)。落實國家、省降低公立醫(yī)療機構新冠病毒核酸檢測價格、核酸檢測耗材集中采購政策和參保人員核酸檢測醫(yī)保支付政策,減輕群眾經濟負擔。同時,跟蹤督促醫(yī)共體及時撥付成員單位新冠肺炎疫苗接種費,推動加快新冠肺炎疫苗接種步伐。

8.鞏固拓展健康教育和無煙黨政機關創(chuàng)建工作

2022年單位開展健康教育講座1場次,召開健康教育會議2次,愛衛(wèi)月開展愛國衛(wèi)生知識宣傳及大掃除1次,開展世界無煙日和無煙黨政機關創(chuàng)建活動會議1次,每周五對網格管理區(qū)域和辦公區(qū)域開展衛(wèi)生大掃除,每周五開展創(chuàng)建巡察檢查工作,做好鞏固拓展健康教育和無煙黨政機關創(chuàng)建工作,全體干部職工積極參與創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)建設工作。

二、部門基本情況

(一)機構設置情況

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局共設置3個內設機構,包括:辦公室、基金監(jiān)督管理股(規(guī)劃財務股)、政策法規(guī)股(醫(yī)藥服務監(jiān)督管理股、醫(yī)藥招標采管股),無所屬單位。

(二)決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:

1.鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年末實有人員編制17人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制7人);在職在編實有行政人員7人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員11人(含參公管理事業(yè)人員7人)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人(離休0人,退休1人)。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

注:本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、國有資產使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年度收入合計3607498.29元。其中:財政撥款收入3539961.70元,占總收入的98.13%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入67536.59元,占總收入的1.87%。與上年相比,收入合計減少3475084.60元,下降49.07%,主要原因是減少城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補助資金收入。其中:財政撥款收入減少3502056.21元,下降49.73%,主要原因是減少城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補助資金收入;上級補助收入與上年度相比,無增減變動;事業(yè)收入與上年度相比,無增減變動;經營收入與上年度相比,無增減變動;附屬單位上繳收入與上年度相比,無增減變動;其他收入增加26971.61元,增長66.49%,主要原因是增加公益性崗位補貼資金收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年度支出合計3574764.50元。其中:基本支出3560970.50元,占總支出的99.61%;項目支出13794.00元,占總支出的0.39%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少3832435.48元,下降51.74%,主要原因是減少城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補助資金支出。其中:基本支出減少3836059.48元,下降51.86%,主要原因是減少城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補助資金支出;項目支出增加3624.00元,增長35.63%,主要原因是增加“9.21”應急處置網格值守經費支出;上繳上級支出與上年度相比,無增減變動;經營支出與上年度相比,無增減變動;對附屬單位補助支出與上年度相比,無增減變動。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3560970.50元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出3101851.79元,占基本支出的87.11%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費459118.71元,占基本支出的12.89%。2022年度人均基本支出197831.69元/人/年。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出13794.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”支出疫情防控資金13794.00元,主要用于購買疫情防控物資及發(fā)“9.21”應急處置網格執(zhí)守補助經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年度一般公共預算財政撥款支出3543364.50元,占本年支出合計的99.12%。與上年相比減少3832325.57元,下降51.96%,主要原因是減少城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補助資金支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)(類)支出265075.84元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.48%。其中:“2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出265075.84元,主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費;

2.衛(wèi)生健康(類)支出3278288.66元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.52%。其中:

(1)“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”支出10000.00元,主要用于支付“9.21”應急處置網格執(zhí)守補助經費;

(2)“2101101-行政單位醫(yī)療”支出136941.14元,主要用于繳納在職行政及參公編制職工單位部分醫(yī)療保險費;

(3)“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出37640.92元,主要用于繳納在職事業(yè)編制職工單位部分醫(yī)療保險費;

(4)“2101399-其他醫(yī)療救助支出”支出369881.18元,主要用于支付各醫(yī)療機構醫(yī)療救助資金及醫(yī)療兜底資金;

(5)“2101501-行政運行”支出2018765.11元,主要用于支付在職行政人員工資及行政運行經費;

(6)“2101550-事業(yè)運行”支出483225.87元,主要用于支付在職事業(yè)人員工資;

(7)“2101599-其他醫(yī)療保障管理事務支出”支出221834.44元,主要用于支付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政資助建檔立卡人員參保繳費補助資金。

2022年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局除以上社會保障和就業(yè)(類)支出、衛(wèi)生健康(類)支出外,無其余支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為67900.00元,支出決算5658.00元,完成年初預算的8.33%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%(本年本單位未編制因公出國境預算,也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。);公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%(本年本單位未編制公務用車購置預算,也未發(fā)生公務用車購置支出,故無公務用車購置費預算及支出。);公務用車運行維護費支出決算5658.00元,占總支出決算的100.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算5658.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為67900.00元,支出決算為5658.00元,完成年初預算的8.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%(本年本單位未編制因公出國境預算,也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。);公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%(本年本單位未編制公務用車購置預算,也未發(fā)生公務用車購置支出,故無公務用車購置費預算及支出。);公務用車運行維護費支出決算為5658.00元,完成年初預算的14.58%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因受疫情影響導致公務接待費及部分車輛運行經費減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少11195.00元,下降66.43%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年度相比,無增減變動;公務用車購置費支出決算與上年度相比,無增減變動;公務用車運行維護費支出決算減少6583.00元,下降53.78%;公務接待費支出決算減少4612.00元,下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是受疫情影響導致公務接待費及車輛運行經費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于醫(yī)療保障工作、疫情防控工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。因受疫情影響,2022年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局未發(fā)生公務接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

2022年度鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公經費”支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年機關運行經費支出437112.71元,比上年增加34134.91元,增長8.47%,主要原因增加了2022年中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升(醫(yī)療保障提升部分)補助資金支出。部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他交通費用等各項支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日,鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局資產總額419465.29元,其中,流動資產183061.60元,固定資產230870.48元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產5533.21元,其他資產0.00元(國有資產占有使用情況表詳見公開11表)。與上年相比,本年資產總額增加7544.15元,其中固定資產減少43407.36元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度,鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局政府采購支出總額8200.00元,其中:政府采購貨物支出8200.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

2022年鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局部門整體支出績效自評金額13794.00元,項目績效自評金額13794.00元,共1個項目,覆蓋率為100.00%。

1.項目績效目標情況:嚴格按照預算法要求,做好預算編制、指標安排等相關工作,切實加快支出進度,加強資金管理,提高資金使用效益。一是以績效目標為導向,以績效評價為抓手,以改進預算管理為目的,加強項目資金管理,充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接,對項目全過程跟蹤問效,掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況,防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評,對項目進行考評。四是充分運用評價結果,完善管理制度,改進管理措施,提高管理水平。

2.績效評價工作開展情況:根據年初項目預算合理安排項目實施,確保2022年度預算項目資金落實到位,為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符,屬于部門履職所需,項目按年度工作計劃和項目實施方案進行,較好地完成了年度計劃,完成比較及時。二是項目順利實施,與工作目標任務相符,保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成,在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力,鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

3.綜合評價情況及評價結論:嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算,合理使用資金,嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價,落實真實、客觀、公正的要求,綜合評價結果為優(yōu)。(詳見公開12表)

(二)部門整體支出績效自評表

(詳見公開13表)

(三)項目支出績效自評表

(詳見公開14表)

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算:各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

3.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

4.年初結轉結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按

有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結轉結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

6.基本支出:指預算單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。



監(jiān)督索引號53092400576401111

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