監(jiān)督索引號(hào)53092400536200101000
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.為本轄區(qū)內(nèi)居民身體健康提供基本醫(yī)療服務(wù)。
2.做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,包括65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理,高血壓、糖尿病等慢性管理,孕產(chǎn)婦健康管理,按首診醫(yī)生負(fù)責(zé)制建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè),兒童健康管理、居民健康檔案管理,預(yù)防接種服務(wù),肺結(jié)核病健康管理,傳染病管理 ,艾滋病防治,家庭醫(yī)生簽約,嚴(yán)重精神障礙患者管理等服務(wù)。
3.在黨委政府以及上級(jí)行政部門(mén)的統(tǒng)一指揮下處理好突發(fā)公共衛(wèi)生事件,積極推進(jìn)縣鄉(xiāng)村一體化管理,結(jié)合縣委、縣政府創(chuàng)建新農(nóng)村工作,做好廣大農(nóng)村群眾以除害防病為主的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年重點(diǎn)工作任務(wù)主要做好以下兩點(diǎn):一是做好鳳尾轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù);二是做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
1、鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院在衛(wèi)生健康局和鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,堅(jiān)定信心,同舟共濟(jì),有序開(kāi)展疫情防控及救治工作。努力解決群眾看病難、看病貴等問(wèn)題,保障轄區(qū)居民的基本醫(yī)療服務(wù),不斷提高醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)技能。
2、做好基本公共衛(wèi)生工作,老年人健康管理,0-6歲兒童保健服務(wù),孕產(chǎn)婦管理,艾滋病檢測(cè)及防治,開(kāi)展健康教育,傳染病管理,家庭醫(yī)生簽約服務(wù),嚴(yán)重精神障礙患者管理。65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動(dòng)態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對(duì)高危孕產(chǎn)婦的管理力度,100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理,98.33%達(dá)到住院分娩,有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的電子檔案錄入管理,把特殊人群的動(dòng)態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。認(rèn)真開(kāi)展“兩癌”及婦女病篩查工作,婦女病篩查總?cè)藬?shù)1360人。孕優(yōu)58人;婚檢30人,20-64歲婦女病檢測(cè)790人,“兩癌”篩查35-64歲482人。認(rèn)真開(kāi)展預(yù)防接種服務(wù),每月按上級(jí)要求認(rèn)真開(kāi)展好運(yùn)轉(zhuǎn)工作,2023年全鎮(zhèn)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)12次、實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)12次,應(yīng)接種4095針次、實(shí)際接種4072針次、接種率99.44%。全鎮(zhèn)肺結(jié)核病健康管理人數(shù)10人,管理率100%,規(guī)范服藥率100%。可疑結(jié)核病推介轉(zhuǎn)診任務(wù)34例,截至2023年12月31日,全鎮(zhèn)共完成41例、到位41人,完成縣級(jí)下達(dá)的任務(wù)率。2023年完成艾滋病檢測(cè)人次為14046人,完成人口數(shù)90%。有新增陽(yáng)性2人。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、病案室、信息科、公共衛(wèi)生科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、急診科、口腔科、發(fā)熱哨點(diǎn)、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、中(西)藥房、供應(yīng)室、庫(kù)房、計(jì)劃生育科。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(三)單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制32人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制32人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有人數(shù)共32人,其中:行政人員0人,(含行政工勤編制0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員32人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人(離休0人,退休12人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)1866.92萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入616.99萬(wàn)元,占總收入的33.05%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入1146.17萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的61.39%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入103.76萬(wàn)元,占總收入的5.56%。與上年相比,收入合計(jì)增加247.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.25%,其中:財(cái)政撥款收入增加104.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.49%,增加的主要原因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)人員在上年基礎(chǔ)上有所增加及工資基數(shù)有所增加;事業(yè)收入增加83.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.86%,增加的主要原因?yàn)?023年不受疫情管控影響,故醫(yī)療收入有所增加;其他收入增加58.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)129.96%,增加的主要原因?yàn)槭盏?022年醫(yī)保清算資金,故其他收入增加較大。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)1972.03萬(wàn)元。其中:基本支出1818.67萬(wàn)元,占總支出的92.22%;項(xiàng)目支出153.37萬(wàn)元,占總支出的7.78%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加401.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.56%。其中:基本支出增加468.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.74%,增加主要原因?yàn)楸灸甓任词芤咔榉揽赜绊懀t(yī)療收入增加,單位工資相對(duì)應(yīng)增加;項(xiàng)目支出減少67.50萬(wàn)元,下降30.56%,下降主要原因?yàn)?023年度疫情趨于正常化,疫情補(bǔ)助資金較上年減少,故項(xiàng)目資金有所減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1818.67萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1078.57萬(wàn)元,占基本支出的59.31%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)740.10萬(wàn)元,占基本支出的40.69%,2023年人均基本支出9.95萬(wàn)元/人/年。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出153.37萬(wàn)元。具體項(xiàng)目為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助,用于部分藥品支出8.35萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)能力提升,解決單位人才隊(duì)伍建設(shè),穩(wěn)定公共衛(wèi)生隊(duì)伍,完善衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)政策制度,用于支付特崗人員工資及醫(yī)療服務(wù)能力提升等支出20.21萬(wàn)元。公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出,向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)12項(xiàng)檢查工作,做好轄區(qū)內(nèi)核酸采樣及零星采樣工作,用于基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助及疫情防治醫(yī)護(hù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助等支出124.81萬(wàn)元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出625.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的31.73%。與上年相比增加32.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.54%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出74.93萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.97%,主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員單位承擔(dān)部分的各項(xiàng)保險(xiǎn)。
9.衛(wèi)生健康(類)支出519.57萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.02%,主要用于本單位開(kāi)展的各類項(xiàng)目及財(cái)政供養(yǎng)人員財(cái)政工資。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出31.32萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.01%,主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.92萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.52萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.92萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.40萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.52萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使三公經(jīng)費(fèi)得以控制和減少,故三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及公務(wù)接待事件,故與上年相比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平(均為0萬(wàn)元),主要原因是兩年均未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出,因此無(wú)法進(jìn)行對(duì)比分析。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。由本單位其他資金開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛,為救護(hù)車(chē)。
3.2023年本單位未安排國(guó)(境)外公務(wù)接待活動(dòng)。安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2023年本單位未安排國(guó)(境)外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1258.70萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)616.90萬(wàn)元,固定資產(chǎn)641.81萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加97.42萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加208.32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋181平方米,賬面原值5.23萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.45萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額13.80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出13.80萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.80萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.80萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
2023年鳳尾中心衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額153.37萬(wàn)元,歸類為三大項(xiàng)目自評(píng),項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%,綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
(詳見(jiàn)公開(kāi)13表)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
(二)基本支出:指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(三)項(xiàng)目支出:指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
(五)財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括:人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng):是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
(七)自評(píng)指標(biāo):是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo),包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本,以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400536200101111