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(勐堆鄉(xiāng))
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
發(fā)布日期:2023-10-11 09:51 信息來源:縣人民政府辦公室 瀏覽次數(shù):291 字體:【

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鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主旋律,創(chuàng)建中國特色社會主義新農(nóng)村。

2.強化基層黨建工作,加大黨組織建設(shè)力度,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定,提升組織力、突出政治功能。

3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo),提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能,拓寬服務(wù)渠道,改進服務(wù)方式,不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),為群眾提供更多的公共服務(wù),促進社會事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作,加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

8.加強村(居)民自治工作的指導(dǎo),促進村(居)民自治良性發(fā)展,統(tǒng)籌和規(guī)范村(居)委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項,規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用,推進“多元合一、一員多能”。

9.加強對村(居)民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管,確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強對上級部門派出(駐)機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào),積極配合上級主管部門加強對派出(駐)機構(gòu)的黨群組織的管理,妥善處理好與派出(駐)機構(gòu)的工作關(guān)系。

11.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。

(二)2022年度重點工作任務(wù)概述

1.以守土負(fù)責(zé)的擔(dān)當(dāng)打贏強邊固防、疫情防控整體戰(zhàn)。果斷處置了4次突發(fā)疫情,創(chuàng)新開發(fā)《勐堆鄉(xiāng)現(xiàn)代化人口數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)》,招聘專職網(wǎng)格員22名;嚴(yán)格執(zhí)行科級領(lǐng)導(dǎo)每日帶班巡邊,開展“民兵隊伍教育整頓”活動,組建民兵“糾察隊”開展邊境一線執(zhí)勤常態(tài)化監(jiān)督巡查,日投入邊境管控力量300余人;新建邊境臨時安置點4個,增補攝像頭304個,維護、修復(fù)邊境阻攔設(shè)施1.5公里,完成4.5公里國邊防道路和11.8公里邊防巡邏道建設(shè);召集100名鄉(xiāng)村組干部組成邊境應(yīng)急處突隊伍,開展“爭當(dāng)一輩子好邊民”教育活動130余場次,嚴(yán)格落實“七個一律”懲戒措施,全力打擊整治妨害國(邊)境管理等違法犯罪,全年處理13起21人;疫情得到有效控制,邊境安全保障進一步提升。

2.以慎終如始的態(tài)度推動經(jīng)濟穩(wěn)步增長。始終堅持“一盤棋”思想,統(tǒng)籌推進各項工作,實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入4.63億元,增長8.9%;完成一般公共預(yù)算財政收入5563.04萬元,增長111.68%;完成一般公共預(yù)算財政支出5777.09萬元,增長62.38%;實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入17901元,增長14.8%;完成固定資產(chǎn)投資1.97億元,完成目標(biāo)任務(wù)8000萬元的246.25%;完成招商引資2.64億元,完成目標(biāo)任務(wù)1.5億元的176%;完成向上爭取資金175萬元,完成目標(biāo)任務(wù)100萬元的175%;實現(xiàn)金融機構(gòu)存款余額3.9億元,增長10.97%;實現(xiàn)金融機構(gòu)貸款余額1.5億元,增長20.75%。全面踐行“項目工作法”,年內(nèi)梳理包裝各領(lǐng)域項目178個,總投資19.4億元。目前,全鄉(xiāng)在庫項目627個,概算總投資40億元,為經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展增強后勁。

3.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。累計精準(zhǔn)識別監(jiān)測對象123戶403人,消除風(fēng)險戶82戶303人,“一平臺三機制”群眾訴求辦結(jié)率達100%;向“三類人員”精準(zhǔn)發(fā)放各類政策性補貼904萬元,完成全鄉(xiāng)4366戶農(nóng)戶的飲水、住房安全隱患排查,“雙綁”覆蓋率達100%,脫貧人口人均純收入達18734元,增長11.45%,居全縣第一。新建無害化自然村公廁2座,完成戶廁改造410座,全鄉(xiāng)衛(wèi)生戶廁普及率達82%,居全縣第一。

4.合力推進現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。圍繞“1336”工程,對標(biāo)“1+3”指標(biāo)體系,實施項目20個,完成投資5468萬元。以村莊“十無”為標(biāo)準(zhǔn),實施村莊風(fēng)貌提升和人畜分離工程,以“一園五美”,保潔“十有”推動庭院建設(shè),打造“開門賞花、伸手摘果、彎腰拔菜、坐下品茶、起身帶貨”的現(xiàn)代化庭院;聚焦“兩污”治理,新建垃圾中轉(zhuǎn)站92個、垃圾焚燒站5個,配備垃圾桶800個,購置垃圾清運車1輛;生活污水采取“集中+分散”處理的方式在邊境村全面鋪開,農(nóng)村人居環(huán)境得到大幅度提升。建成示范型村莊4個、提檔型村莊6個、達標(biāo)型村莊12個。茶葉林村被評為省級鄉(xiāng)村振興“百千萬”工程精品村。

5.以夯實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動高質(zhì)量發(fā)展。被列為市級重點項目的茶葉林澡塘壩“三養(yǎng)”度假村項目、瑞孟沿邊高速(勐堆段)項目、“農(nóng)光互補”光伏發(fā)電項目正在如火如荼推進;彭木山飲水保障提升工程、勐堆河河道治理工程、田頭寨小(一)型水庫項目已啟動建設(shè);勐場壩至竹瓦村道路建設(shè)項目已完成招標(biāo);勐堆至蚌孔村道路、蚌孔村輕木林至竹瓦村輕木水壩道路已納入省級2023年建設(shè)項目庫;硬化自然村進村道路5.4公里和產(chǎn)業(yè)道路26.1公里。各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目順利實施、高位推動,勐堆發(fā)展后勁和優(yōu)勢更加突顯。

6.以新發(fā)展理念推動一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。新植甘蔗7118畝,完成工業(yè)入榨量14.5萬噸,實現(xiàn)經(jīng)濟收入6500萬元,全鄉(xiāng)高優(yōu)蔗園保有量穩(wěn)居全縣第一;完成烤煙種植2231畝,全鄉(xiāng)收購量完成比例及均價實現(xiàn)全縣“雙第一”;全鄉(xiāng)茶葉、核桃、堅果等產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步實現(xiàn)提質(zhì)增效。聚焦循環(huán)農(nóng)業(yè),建成集中養(yǎng)殖基地8個、青儲飼料加工廠1座,為發(fā)展畜牧業(yè)打牢堅實基礎(chǔ);打造幫東家庭聯(lián)合農(nóng)場,推動建設(shè)有示范效應(yīng)的農(nóng)業(yè)綜合體;規(guī)劃建設(shè)“烤煙+水稻+蕎麥”三茬輪作綠美智慧產(chǎn)業(yè)基地1000畝,成功試種金絲皇菊100畝,挖掘生態(tài)林品金蟬花,建成農(nóng)米、農(nóng)菊、農(nóng)糖、菌草加工廠4座,申報“茶品”加工基地項目,為旅游產(chǎn)品開發(fā)打牢基礎(chǔ),逐步構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大格局。打通產(chǎn)業(yè)鏈末梢,利用邊境旅游資源優(yōu)勢,依托茶葉林溫泉開發(fā)、幫東綠美村莊建設(shè),打造一條“賞田園風(fēng)光、憶鄉(xiāng)愁往事、游沿邊村寨、逛鄉(xiāng)村市集,賞萬畝草山、觀鋼鐵長城,探秘境雨林、品自然饋贈,泡天然溫泉、享‘三養(yǎng)’人生”旅游環(huán)線,串聯(lián)1個中心和4個邊境村莊,展現(xiàn)勐堆綜合田園、幫東鄉(xiāng)村市集、蚌孔畜牧產(chǎn)業(yè)、竹瓦生態(tài)產(chǎn)業(yè)、茶葉林溫泉康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)5個經(jīng)濟業(yè)態(tài),打造精品農(nóng)家樂和精品民宿30戶,建成農(nóng)特產(chǎn)品展銷區(qū)域2個,深入挖掘傈僳族等少數(shù)民俗文化資源,縱深推進“農(nóng)文旅”融合,以第三產(chǎn)業(yè)反哺一二產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局已成雛形。

7.以人民為中心的理念推動社會事業(yè)全面進步。認(rèn)真落實各項穩(wěn)就業(yè)政策措施,開展就業(yè)培訓(xùn)4場次,促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3258人,開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位81個,為48人申報創(chuàng)業(yè)貸款扶持資金546.5萬元。及時兌付耕地地力保護補貼等各項補助資金3824.69萬元,精準(zhǔn)發(fā)放低保等救助資金304萬元。全面完成“一村一幼”治理工作,幫東村、蚌孔村幼兒園已完成選址及相關(guān)項目前期工作,學(xué)前三年入園(班)率達93.7%;全面落實義務(wù)教育階段入學(xué)優(yōu)惠政策,全鄉(xiāng)實現(xiàn)義務(wù)教育階段學(xué)生零輟學(xué)。成功創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)幫東村示范點,勐堆衛(wèi)生院“一級甲等醫(yī)院”創(chuàng)建完成市級評審;4個省級衛(wèi)生村和省級衛(wèi)生鄉(xiāng)(鎮(zhèn))通過復(fù)審,啟動新一輪國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)(鎮(zhèn))創(chuàng)建。社會保障體系逐步完善,養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險參保率均達到95%以上;勐堆鄉(xiāng)敬老院、茶葉林村和蚌孔村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建成投入使用。更加關(guān)心關(guān)愛老弱、病殘、兒童等重點群體,社會福利、社會救助、婦女兒童、殘疾人事業(yè)等社會事業(yè)有效推進。

8.以強有力的社會治理保障社會和諧安寧。持續(xù)推動基層黨組織體系網(wǎng)和現(xiàn)代化社會治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)”融合建設(shè),科學(xué)合理劃分五級網(wǎng)格486個,配備網(wǎng)格長(員)868名。疫情處置期間,服務(wù)群眾4000余人次,配送生活物資及藥品2000余次,解決困難問題800余件(次)。深入開展基層組織“自治、法治、德治”,幫東村、茶葉林村和蟒蛇山村被評為市級文明村,蚌孔村、茶葉林村、幫東村和勐堆村青樹寨教堂被命名為第三批全市民族團結(jié)進步示范單位。打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭,常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭和緝槍治爆專項行動,年內(nèi)受理各類案件77起,抓獲犯罪嫌疑人113人,群眾主動上繳槍支78支、雷管239枚。“八五”普法深入推進,法律知識“進邊寨”活動開展23場次,鄉(xiāng)級法律顧問和公共法律服務(wù)實體平臺配備到位。常態(tài)化開展安全生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害隱患大排查大檢查19次,安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治形勢總體向好,全鄉(xiāng)社會大局持續(xù)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個,分別是:

1、行政單位3個,為勐堆鄉(xiāng)黨委、勐堆鄉(xiāng)人大主席團、勐堆鄉(xiāng)人民政府。

2、事業(yè)單位7個,為勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)財政所、勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

(二)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中:行政單位3個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位7個。分別是:

1.勐堆鄉(xiāng)黨委

2.勐堆鄉(xiāng)人大主席團

3.勐堆鄉(xiāng)人民政府

4.勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

5.勐堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

6.勐堆鄉(xiāng)財政所

7.勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

8.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

9.勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

10.勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年末實有人員編制68人。其中:行政編制28人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制40人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員29人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員31人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人(離休0人,退休18人)。

車輛編制3輛,在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計98352455.13元,與上年同期相比,增加37194111.85元,增長60.82%。其中:財政撥款收入55630435元,占總收入的56.56%,與上年同期相比,增加29349655.61元,增長111.68%,主要原因是2022年開展項目較多,項目資金多為財政撥款,故財政撥款收入較上年增加;其他收入42722020.13元,占總收入的43.44%,與上年同期相比,增加7844456.24元,增長22.49%,主要原因是2022年開展疫情防控工作和土地整治工作,相關(guān)單位撥入資金比去年多,故其他資金收入較上年增加;上級補助收入0元,占總收入的0%,與上年同期相比無變動;事業(yè)收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%,與上年同期相比無變動;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%,與上年同期相比無變動;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%,與上年同期相比無變動,主要原因是本單位無上級補助收入、無事業(yè)收入、無附屬單位繳款收入、無經(jīng)營收入,故較上年同期相比無變動。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計102002612.16元,與上年同期相比,增加31926229.79元,增長45.56%。其中:基本支出14491764.21元,占總支出的14.21%,與上年同期相比,增加135726.13元,增長0.95%,主要原因是2022年及時繳納臨時人員各項社會保險和清算各類編外人員工資,故基本支出比上年增加;項目支出87510847.95元,占總支出的85.79%,與上年同期相比,增加31790503.66元,增長57.05%,主要原因是2022年項目完工數(shù)較多,及時支付各個項目資金,故項目支出比上年增加;上繳上級支出0元,占總支出的0%,與上年同期相比無變化;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%,與上年同期相比無變化;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%,與上年同期相比無變化,主要原因是本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出,故較上年同期無變化。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障勐堆鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14491764.21元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12501996.71元(人均工資福利支出208366.61元),占基本支出的86.27%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1989767.5元,占基本支出的13.73%。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出87510847.95元,其中:基本建設(shè)類項目支出6606700元。

項目支出具體情況:

1.民政補助和救助項目。該項目支出11468750元,主要為發(fā)放沿邊邊民定居生活補助1090戶,10997000元;高齡老人補助200550元和城鄉(xiāng)臨時救助271200元。

3.土地征占和拆遷補償項目。該項目支出3575500元,主要用于開展勐堆鄉(xiāng)農(nóng)村公益性骨灰公墓建設(shè)土地征占補償863490元、勐捧鎮(zhèn)大草壩(老糧食店)房屋拆遷補償812000元、茶葉林澡堂壩征遷安置補償1900000元。

3.勐堆鄉(xiāng)垃圾綜合處理設(shè)施建設(shè)項目。該項目支出2430000元,主要用于建垃圾焚燒場、垃圾運輸車庫、消毒室、管理房、蓄水池、公廁洗澡間以及綠化。

4.自然和地質(zhì)災(zāi)害救助項目。該項目支出802400元,主要用于建設(shè)水利救災(zāi)工程1項,50000元,發(fā)放冬春荒受災(zāi)補助578戶,702400元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)50000元。

5.惠農(nóng)補貼項目。該項目支出16587914.72元,主要用于發(fā)放整改復(fù)耕補助資金312650元,實際種糧農(nóng)民一次性補貼1142556元,耕地地力保護補貼資金4565046.96元,草原生態(tài)保護補助1266765.25元,甘蔗良種良法技術(shù)推廣補貼 9300896.51元。

6.疫情防控專項經(jīng)費。該項目支出9709215.97元。主要用于巡邏道建設(shè)、民兵和聯(lián)防員的伙食補助、聯(lián)防員工資、邊境一線值守人員春節(jié)慰問、疫情防控期間健康教育培訓(xùn)、聯(lián)防所電費等支出。

7.邊境物理阻隔鐵絲網(wǎng)建設(shè)項目。該項目支出8851700元。用于邊境線鐵絲網(wǎng)安裝建設(shè)。

8.人大會議費和代表履職工作經(jīng)費。該項目支出99000元,其中:人大會議費支出50000元,人大代表履職工作支出49000元。

9.慰問項目資金。該項目支出90300元,主要用于慰問黨員、邊境一線人員、困難人員、高齡老人、低保戶、孤兒、援滇干部等支出。

10.土地整治(提質(zhì)改造、土地復(fù)墾)項目。該項目支出3789120元,主要用于勐堆村和尖山村土地整治的耕地保護獎、青苗補償及權(quán)屬協(xié)調(diào)、蟒蛇山村補充耕地項目地上附著物補償?shù)戎С觥?/span>

11.編外人員工資及補助項目。該項目支出1193576.24元,主要用于發(fā)放各類臨時人員的工資和繳納社會保險。

12.扶貧專項資金項目。該項目支出2911045.39元,主要用于移民安置點搬遷補助、扶貧小額貸款貼息、發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)方面的支出。

13.大規(guī)模邊民涌入安置點建設(shè)專項資金。該項目支出500000元,用于建設(shè)邊境邊民大規(guī)模涌入安置點建設(shè)。

14.“四位一體”建設(shè)項目。該項目支出2018000元,其中:蚌孔村2020年邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)試點項目支出18000元,茶葉林強邊固防“四位一體”支出2000000元。

15.農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建和管護資金項目。該項目支出810400元,用于農(nóng)戶廁所改建補助支出。

16.推進鄉(xiāng)村振興類項目。該項目支出7251580元,主要用于建設(shè)大寨火腿加工廠、美麗鄉(xiāng)村、以工代賑、村莊功能提升、科普小鎮(zhèn)、青貯飼料廠等支出。

17.現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目。該項目支出14266020元,主要用于茶葉林村和幫東村現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游建設(shè)支出。

18.各項工作經(jīng)費。該項目支出850855.63元,包括烤煙發(fā)展各項專項經(jīng)費、打擊走私煙專項整治工作經(jīng)費、換屆工作經(jīng)費、地質(zhì)災(zāi)害巡查排查培訓(xùn)經(jīng)費、兩違拆除工作經(jīng)費、站所中心各項工作經(jīng)費等。

19.國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金。該項目支出9700元,用于對國有企業(yè)退休人員社會化管理補助。

20.云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金。該項目支出295770元,用于鄉(xiāng)財政所洗手臺和庭院燈安裝、辦公樓修繕辦公設(shè)備購置等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57770913.66元,占本年支出合計的56.64%。與上年相比增加22192442.85元,增長62.38%,主要原因為年內(nèi)項目完工數(shù)較多,及時支付各項目資金,故較上年有所增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出5354065.95元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.27%,與上年相比,減少3672237.3元,下降了40.68%,主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出;

2.公共安全(類)支出2245000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%,與上年相比,增加2245000元,增長 100%,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;

3.文化旅游體育與傳媒(類)支出362582.78元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%,與上年相比減少21754.6元,下降5.66%,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;

4.社會保障和就業(yè)(類)支出1185651.48元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%,與上年相比增加190600.2元,增長19.15%,主要用于工資福利支出和對個人和家庭的補助;

5.衛(wèi)生健康(類)支出8176008.94元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.15%,與上年相比,減少849836.12元,下降9.42%,主要用于在職人員的醫(yī)療保險支出、疫情防控期間物資、伙食、人員補助支出;

6.節(jié)能環(huán)保(類)支出2400000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%,與上年相比,增加2400000元,增長100%,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);

7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出354927.78元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%,與上年相比,減少15202.44元,下降4.11%,主要用于工資福利支出;

8.農(nóng)林水(類)支出31085976.73元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.81%,與上年相比,增加22847605.91元,增長277.33%,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助和其他資本性支出;

9.其他(類)支出6606700元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.44%,與上年相比,減少961732.8元,下降12.76%,主要用于資本性支出。

除以上一般公共服務(wù)(類)支出、公共安全(類)支出、文化旅游體育與傳媒(類)支出、社會保障和就業(yè)(類)支出、衛(wèi)生健康(類)支出、節(jié)能環(huán)保(類)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出、農(nóng)林水(類)支出和其他(類)支出外,無其余支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為273000元,支出決算為302389元,完成年初預(yù)算的110.77%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算229062.32元,占總支出決算的75.75%;公務(wù)接待費支出決算 73326.68元,占總支出決算的24.25%,具體是國內(nèi)接待費支出決算73326.68元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為273000元,支出決算為302389元,完成年初預(yù)算的110.77%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運行維護費支出決算為229062.32元,完成年初預(yù)算的163.62%;公務(wù)接待費支出決算為73326.68元,完成年初預(yù)算的55.13%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原是開展疫情防控和邊境小康村建設(shè)工作,下村頻繁,加之車輛老化嚴(yán)重,公務(wù)用車運行維護費過高,超出年初預(yù)算,故2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少11374元,下降3.63%。其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)為0,與上年同期相比無變化;公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為0,與上年同期相比無變化;公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2789.68元,下降1.2%;公務(wù)接待費支出決算減少8584.32元,下降10.48%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年支出決算數(shù)減少,主要原因是疫情防控期間減少人員聚集,公務(wù)接待支出較少,厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費,年內(nèi)無因公出國(境)費支出,無公務(wù)用車購置費支出,故2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年支出決算數(shù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于疫情防控、產(chǎn)業(yè)巡查、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)情況查看等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待115批次(其中:外事接待0批次),接待人次917人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疫情管控會議、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)現(xiàn)場會、種植產(chǎn)業(yè)推進會等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

本年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出945238.96元,比上年減少805911.82元,下降46.02%,主要原因是鄉(xiāng)財政所由參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費減少;同時嚴(yán)格貫徹落實過“緊日子”思想要求、厲行節(jié)約壓減一般性支出,故本部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出比上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府各單位、中心、站所日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年資產(chǎn)總額8747901.69元,其中,流動資產(chǎn)6228454.55元,固定資產(chǎn)凈值2416388.57元,對外投資及有價證券0元,在建工程16000元,無形資產(chǎn)凈值87058.57元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1985517.3元,其中固定資產(chǎn)減少249700.41元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值242800元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600元;出租房屋206平方米,賬面原值166100元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入34226.86元。(詳見附表-國有資產(chǎn)使用情況表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額149750元,其中:政府采購貨物支出149750元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額149750元,占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

2022年勐堆鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評金額102002612.16元,項目績效自評金額87510847.95元,共20個項目,覆蓋率為100%。

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按照預(yù)算法要求,做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作,切實加快支出進度,加強資金管理,提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向,以績效評價為抓手,以改進預(yù)算管理為目的,加強項目資金管理,充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接,對項目全過程跟蹤問效,掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)的完成情況,防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評,對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果,完善管理制度,改進管理措施,提高管理水平。

通過自評,我單位財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日益規(guī)范,績效目標(biāo)實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)步增長,二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,疫情防控得到有效控制,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到夯實,社會大局穩(wěn)定,總體績效目標(biāo)實現(xiàn)較好;綜合評價部門整體支出績效自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。

(詳見附表)

(二)部門整體支出績效自評表

(詳見附表)

(三)項目支出績效自評表

(詳見附表)

五、其他重要事項情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

基本支出:指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400800401111

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