監(jiān)督索引號53092400855200000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
九、項目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(1)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央,國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾,努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
(2)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令,管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
(3)編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
(4)領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
(5)領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
(6)完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算編報的單位共10個。其中:行政單位3個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個。分別是:
1. 木場鄉(xiāng)人大
2. 木場鄉(xiāng)人民政府
3. 木場鄉(xiāng)黨委
4.木場鄉(xiāng)財政所
5.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.木場鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
8.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
10.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
(三)重點工作概述
1.努力做好黨建提升;
2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展;
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實開展“三農(nóng)”工作
4.項目統(tǒng)籌推進(jìn),基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境,強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升;
6.“精準(zhǔn)”上下足功夫,扎實開展脫貧攻堅工作;
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯;
8.招商引資取得新突破;
9.民生水平穩(wěn)步提高,社會事業(yè)全面進(jìn)步;
10.社會管理機(jī)制更加健全;
11.工、青、婦工作積極發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共10個。其中:財政全額供給單位10個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個;參公單位1個;事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制66人,其中:行政編制 28人,事業(yè)編制38人。在職實有61人,其中:財政全額保障61人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人,其中:離休0人,退休16人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1371.48萬元,其中:一般公共預(yù)算1371.48萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年對比增加36.39萬元,增長2.73%,增長的主要原因是由于村支書、主任變?yōu)椤耙患缣簟保逦瘯略鲈O(shè)武裝干事、宗教干事,人員保障支出增加。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1371.48萬元,其中:本年收入1371.48萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1371.48萬元(本級財力1371.48萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加36.39萬元,增長2.73%,增長的主要原因是由于村支書、主任變?yōu)椤耙患缣簟保逦瘯略鲈O(shè)武裝干事、宗教干事,人員保障支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1371.48萬元。財政撥款安排支出1371.48萬元,其中:基本支出1344.48萬元,與上年對比增加30.49萬元,增長2.32%,增長的主要原因是由于村支書、主任變?yōu)椤耙患缣簟保逦瘯略鲈O(shè)武裝干事、宗教干事,人員保障支出增加;項目支出27萬元,與上年對比增加5.9萬元,增長2.80%,增長的主要原因是由于新增黨校培訓(xùn)專項工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費(fèi)、“好支書”績效補(bǔ)貼。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
(1)2010101行政運(yùn)行14.90萬元,主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(2)2010104人大會議5萬元,主要用于人民代表大會支出,用于保障每年開2次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費(fèi)開支;;
(3)2010107人大代表履職能力提升5.5萬元,主要用于農(nóng)村人大代表履職能力培訓(xùn)支出;
(4)2010301行政運(yùn)行325.34萬元,主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出等;
(5)2010302一般行政管理事務(wù)12萬元,主要用于黨校培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出;
(6)2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出303.57萬元,主要用于村干部、村民小組干部及村務(wù)監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資、生活補(bǔ)助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險支出;
(7)2010601行政運(yùn)行27.14萬元,主要用于財政所人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(8)2010602一般行政管理事務(wù)1.5萬元,主要用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出;
(9)2013101行政運(yùn)行85.57萬元,主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(10)2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出57萬元,主要用于行政村基層黨建工作經(jīng)費(fèi)和貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出;
(11)2070109群眾文化42.48萬元,主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(12)2080101行政運(yùn)行31.11萬元,主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(13)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出83.11萬元,主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出;
(14)2101101行政單位醫(yī)療27.08萬元,主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;
(15)2101102事業(yè)單位醫(yī)療30.58萬元,主要用于去全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;
(16)2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理20.78萬元,主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(17)2130104事業(yè)運(yùn)行146.25萬元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資支出、部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(18)2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)75.99萬元,主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(19)2130399其他水利支出54.08萬元,主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費(fèi)支出;
(20)2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助22.50萬元,主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出;
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出889.02萬元,其中:基本工資支出205.75萬元;津貼補(bǔ)貼支出294.45萬元;獎金支出81.08萬元;績效工資支出140.22萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出83.11萬元;職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出57.66萬元;其他社會保障繳費(fèi)支出4.85萬元;其他工資福利支出21.9萬元。
商品和服務(wù)支出166.34萬元(基本支出142.34萬元,項目支出24萬元),其中:辦公費(fèi)支出127.24萬元(基本支出103.24萬元,項目支出24萬元);電費(fèi)支出0.74萬元;郵電費(fèi)支出2.31萬元;差旅費(fèi)支出2.79萬元;維修維護(hù)費(fèi)支出0.5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元;其他交通費(fèi)支出26.76萬元。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出316.12萬元,其中:生活補(bǔ)助支出286.05萬元(基本支出283.05萬元,項目支出3萬元);其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出30.07萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目12個,政府采購預(yù)算總額6.02萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算6.02萬元(采購臺式計算機(jī)6臺,采購預(yù)算資金2.82萬元;采購復(fù)印機(jī)6臺,采購預(yù)算資金1.2萬元;采購木質(zhì)臺、桌類20套,采購預(yù)算資金2萬元。)、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計13.51萬元,較上年增減少0.05萬元,下降0.04%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.61萬元,較上年減少0.05萬元,下降0.30%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,共計接待201人次。減少的原因是由于脫貧攻堅普查結(jié)束,公務(wù)接待次數(shù)減少及厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為11.9萬元,較上年減少0萬元,下降0%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.9萬元,較上年減少0萬元,下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府共申報項目6個,納入一般公共預(yù)算項目6個,財政預(yù)算安排資金27萬元,編制績效目標(biāo)6個。其中:1、木場鄉(xiāng)黨校培訓(xùn)專項工作經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算安排資金2萬元,總體目標(biāo):以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,認(rèn)真貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線,深入落實習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示精神,按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求,弘揚(yáng)云南精神、踐行臨滄作風(fēng),鞏固提升邊疆黨建長廊建設(shè)成果,深化“黨的光輝照邊疆,邊疆人民心向黨”實踐 活動,強(qiáng)組織、建體系,不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量,全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力,切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城,凝聚“黨的 光輝照邊疆,邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量,為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強(qiáng)的組織保證。2、木場鄉(xiāng)人大會議費(fèi),財政預(yù)算安排資金5萬元,總體目標(biāo):深刻認(rèn)識加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義;準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則;切實加強(qiáng)黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo);依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作;著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用;依法行使重大事項決定權(quán);切實加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作;嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作;充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用;切實加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。3、木場鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算安排資金5.5萬元,總體目標(biāo):為更好地召開每年兩次的人大會議,加強(qiáng)對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促,積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺,提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作;著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用;依法行使重大事項決定權(quán);切實加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作;充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。4、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算安排資金1.5萬元,總體目標(biāo):做好一年一度的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作,對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放的數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng),按時足額發(fā)放補(bǔ)貼,確保2021年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成。下一步,我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效編制工作,扎實做好項目績效目標(biāo),后續(xù)推進(jìn)項目績效自評,配合做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。5、木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費(fèi),財政預(yù)算安排資金10萬元,總體目標(biāo):生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價。要努力保持農(nóng)民收入較快增長,持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù),不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距,讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進(jìn)入全面小康社會,向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。6、木場鄉(xiāng)“好支書”績效補(bǔ)貼專項資金,財政預(yù)算安排資金3萬元,總體目標(biāo):木場鄉(xiāng)一共6個“好支書”,2021年發(fā)放績效補(bǔ)貼5個月,1000元/人/月,共30000元,做好兌付工作。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
6、其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.67萬元,主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
與上年32萬元對比減少3.33萬元,減少10.41%,主要原因是:2021年降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及2020年有人員調(diào)出,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092400855200111