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(縣衛(wèi)生健康局)
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2022-11-07
鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局(本級(jí))2021年度部門決算
作者:管理員 瀏覽次數(shù):81 字體:【

鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康(本級(jí))2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康(本級(jí))部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康(本級(jí))概況

一、主要職能

(一)主要職能

1貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,組織實(shí)施衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施;加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè);組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策的措施。

2)組織實(shí)施“放管服”改革工作,落實(shí)行政審批制度改革任務(wù);統(tǒng)一管理行政審批工作,集中承擔(dān)行政審批事項(xiàng)統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證,推進(jìn)行政審批工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、便民化。

3)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議;組織深化縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

4)組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施;負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

5)貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合措施辦法,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

6)貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和省、市藥品增補(bǔ)目錄,組織實(shí)施基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施;組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,貫徹執(zhí)行食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

7)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系;牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

8)負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理工作,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系;會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn);組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

9)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核,開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,負(fù)責(zé)對(duì)基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo),促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育,提高出生人口素質(zhì)。

10)負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

11)貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策,組織實(shí)施中醫(yī)藥地方性法規(guī);擬訂區(qū)域中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo),負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī),下同)醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作;協(xié)同推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

12)建立健全艾滋病防治工作機(jī)制,加強(qiáng)宣傳教育,采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施,綜合防治艾滋病。

13)推進(jìn)鎮(zhèn)康縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策,建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞衛(wèi)生健康輻射中心。

14)負(fù)責(zé)縣委確定保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

15)負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)康縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

16)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。扎實(shí)推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè),不斷提升人民群眾獲得感幸福感安全感

2.基層衛(wèi)生工作持續(xù)向好。著力組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)能力提升工程,全縣獲得省級(jí)臨床重點(diǎn)專科1個(gè),“補(bǔ)短板”重點(diǎn)專科培育項(xiàng)目1個(gè)。

3.重大建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。穩(wěn)步推進(jìn)“雙能力提升”工程,公共衛(wèi)生安全短板加速補(bǔ)齊。

4.防治艾滋病工作持續(xù)完善。

5.醫(yī)政醫(yī)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。

6.鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接.

7.中醫(yī)藥服務(wù)能力全面提升。一是鞏固提升各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館建設(shè)成效注重加強(qiáng)人才培養(yǎng)和學(xué)科建設(shè),加大師帶徒工作力度鼓勵(lì)專長(zhǎng)人員報(bào)名參加醫(yī)師資格考核,督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理、合規(guī)、合法安全操作,提供優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥服務(wù)二是全國(guó)第四次中藥資源普查收尾工作有條不紊。

8.愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和創(chuàng)衛(wèi)工作進(jìn)展順利。

9.衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督不斷規(guī)范。一是扎實(shí)開展日常監(jiān)督檢查工作。二是抓實(shí)醫(yī)療廢棄物處置督查。三是開展衛(wèi)生行政許可審核工作。四是開展職業(yè)病防治工作。

10.計(jì)劃生育協(xié)會(huì)深入推進(jìn).

11.社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)工作成果豐碩。

12.人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展工作頗有成效。

13.老齡健康工作取得實(shí)效。

14.疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急各項(xiàng)工作高效落地。

15.全面落實(shí)健康鎮(zhèn)康婦幼健康促進(jìn)行動(dòng).不斷加強(qiáng)婦幼保健機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)。全面完成婦幼保健機(jī)構(gòu)績(jī)效考核工作;積極推進(jìn)婦幼保健機(jī)構(gòu)二級(jí)甲等醫(yī)院評(píng)審準(zhǔn)備工作;做好“兩個(gè)救治中心”建設(shè)。截至目前,全縣未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡;嬰兒死亡1人,死亡率2.58‰;新生兒遺傳代謝疾病篩查97.89%,新生兒聽力篩查率100%,產(chǎn)前篩查率81.25%,全縣兩癌篩查覆蓋率為100%。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康(本級(jí))2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康(本級(jí))2021年末實(shí)有人員編制28人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制8人);在職在編實(shí)有行政人員17人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員11人(含參公管理事業(yè)人員5人)。

離退休人員20人。其中:離休0人,退休20人。

實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件)

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康(本級(jí))2021年度收入合計(jì)1384.62萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入961.22萬(wàn)元,占總收入的69.42%,比上年同期64.06%,主要原因本年加強(qiáng)直達(dá)資金支付力度,本年收入入在下屬醫(yī)療單位;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%,上年同期相比無(wú)變化;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%,上年同期相比無(wú)變化,經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%,上年同期相比無(wú)變化,附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%,上年同期相比無(wú)變化,其他收入423.4萬(wàn)元,占總收入的30.58%,比上年同期減45.22%,主要原因其他部門撥入的非財(cái)政撥款減少,故本年其他收入減少

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康(本級(jí))2021年度支出合計(jì)2020.64萬(wàn)元。其中:基本支出383.05萬(wàn)元,占總支出的18.96%,比上年同期減2.45%,主要原因是因財(cái)政資金困難本年單位部分人員社會(huì)保險(xiǎn)未支付完;項(xiàng)目支出1637.59萬(wàn)元,占總支出的81.04%,比上年同期增61.24%,主要原因分析上年結(jié)余的貨資金在本年支付,故本年支出增加;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%,上年同期相比無(wú)變化

(一)基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出383.05萬(wàn)元。與上年同期392.68萬(wàn)元相比減2.45%,主要原因是因財(cái)政資金困難本年單位部分人員社會(huì)保險(xiǎn)未支付完。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出238.29萬(wàn)元(其中:平均工資福利支出8.51萬(wàn)元),占基本支出的62.21%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)3.16萬(wàn)元,占基本支出的0.83%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1637.59萬(wàn)元。與上年同期1015.64萬(wàn)元相比增61.24%,主要原因分析上年結(jié)余的貨資金在本年支付,故本年支出增加如:公共衛(wèi)生支出383.98萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)支出410.53萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出843.08萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1296.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的64.18%。與上年同期904.59萬(wàn)元相比43.36%,主要原因時(shí)本單位加快直達(dá)資金支付進(jìn)度

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出23.39萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于職工各類保險(xiǎn)。

2.衛(wèi)生健康(類)支出1273.53萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.2%。主要用于人員支出、基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.76萬(wàn)元,支出決算為9.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的93%。其中:今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的144%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的16%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)章制度

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期4萬(wàn)元相比增加5.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.3%。其中:因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)與去年對(duì)比分析;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)162.41%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元下降16.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?/span>本年加強(qiáng)疫情防控力度,加強(qiáng)督導(dǎo)等工作,故支出增加

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)與去年對(duì)比分析;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.45萬(wàn)元,占92.81%,與上年同期3.22萬(wàn)元相比增加5.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)162.41%,主要原因分析本年加強(qiáng)疫情防控力度,加強(qiáng)督導(dǎo)等工作,故支出增加;公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元,占7.19%,與上年同期0.79萬(wàn)元相比減少0.13萬(wàn)元,下降16.67%,主要原因本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)章制度

具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.45萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.45萬(wàn)元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于衛(wèi)生健康局基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)及疫情防控工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元(未發(fā)生外事接待支出),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次(無(wú)外事接待批次),接待人次37人(無(wú)外事接待人次)。主要用鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生健康局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)(境)外接待費(fèi)用,無(wú)國(guó)(境)外公務(wù)接待批次和接待人次

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.3萬(wàn)元,與上年同期29.67萬(wàn)元相比減少1.37萬(wàn)元,下降4.6%,主要原因聘請(qǐng)的臨時(shí)人員減少部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于臨時(shí)人員支出及日常辦公開支

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至202112月31日,資產(chǎn)總額784.01萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)486.3萬(wàn)元,固定資產(chǎn)297.59萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.12萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2740.04萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少2756.33萬(wàn)元,固定資產(chǎn)增加15.88萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元,在建工程增加0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計(jì)

1

784.01

486.3

297.59

120.07

67.68

0

109.84

0

0

0.12

0







填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。



三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度,政府采購(gòu)支出總額13.11萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出13.11萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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