目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)為人民身體健康綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
(2)加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
(3)認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
(4)做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
(5)積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
(6)開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí),指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
(7)承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度我院進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),加大了工作力度,重點(diǎn)做好以下工作:
(1)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作:夯實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項(xiàng)目,年度在上級(jí)考評(píng)中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上,各項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括:建立居民健康檔案,提高電子、紙質(zhì)建檔合格率及使用率;提供健康教育資料、設(shè)置健康教育宣傳欄、開展公眾健康咨詢活動(dòng)等;為轄區(qū)所有適齡兒童及時(shí)建立《預(yù)防接種證》和《接種卡》,按時(shí)完成國(guó)家基礎(chǔ)疫苗接種工作;做好孕產(chǎn)婦各項(xiàng)建檔建案、訪視管理工作;有效做好新生兒各項(xiàng)篩查工作;完成本鄉(xiāng)慢性病隨訪工作,記錄完整,內(nèi)容真實(shí),努力提高各項(xiàng)慢性病患者規(guī)范化管理率;做好轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人保健免費(fèi)體檢工作;對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件進(jìn)行處理,加強(qiáng)健康教育;開展轄區(qū)內(nèi)食品安全巡查公共場(chǎng)所衛(wèi)生安全巡查等各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
(2)基本醫(yī)療方面:狠抓醫(yī)療服務(wù)行為與醫(yī)療質(zhì)量管理,努力做到全年無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)及醫(yī)療事故發(fā)生。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可執(zhí)業(yè)范圍開展醫(yī)療業(yè)務(wù),嚴(yán)格無(wú)證人員從事臨床工作,落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)核心制度。完善國(guó)家基本藥物制度,實(shí)行藥品零差率銷售,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員基本藥物使用培訓(xùn),規(guī)范合理使用基本藥物,完善配套改革。
(3)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)管理:定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)和相關(guān)政策的培訓(xùn),督查、指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生工作。根據(jù)績(jī)效考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定期考核,補(bǔ)助及時(shí)到位。
(4)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作:加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室的醫(yī)療、基要監(jiān)督管理工作。切實(shí)規(guī)范各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥、檢查、收費(fèi)、治療等服務(wù)行為。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位XX個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制核定58人。其中工勤人2員 人。年末實(shí)有在職在編58人,其中:工勤人員 2 人、管理人員1人,衛(wèi)計(jì)人員55 人。
離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2019年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總收入7144.84萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收820.97萬(wàn)元,占總收入的11.49%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入6226.66萬(wàn)元,占總收入的87.15%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入97.21萬(wàn)元,占總收入的1.29%。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總收入與上年相比增加增長(zhǎng)70.32 %。主要原因是鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增大。
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算收入構(gòu)成情況
二、支出決算情況說(shuō)明
2019年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算總支出6057.04萬(wàn)元,其中:基本支出5695.86萬(wàn)元,占總支出的94.04%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;項(xiàng)目支出361.18萬(wàn)元,占總支出的5.96%;基本支出占比較大的原因是人員支出占比較大及單位醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。由于本單位主要收入來(lái)源為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入,所以醫(yī)療業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也隨之占比大。
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算支出構(gòu)成情況
(一)基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常支出5695.85萬(wàn)元。與上年對(duì)比,比上年同期增加76%,主要原因?yàn)?019年人員編制增加18人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的30.89%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的37.63%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出361.17元。與上年對(duì)比下降14.8%,主要原因分析本年度項(xiàng)目指標(biāo)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:社會(huì)保障和就業(yè)支出4.58萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出314.59萬(wàn)元;其他支出42萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出903.57萬(wàn)元,其中:基本支出608.77萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的67.37%;項(xiàng)目支出294.79萬(wàn)元,占總支出的32.63%;本單位主要收入來(lái)源為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入,財(cái)政補(bǔ)助收入主要為財(cái)政供養(yǎng)人員工資,故本單位一般財(cái)政撥款支出中基本支出占比較大。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出49.66萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。
6.衛(wèi)生健康(類)支出853.9萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.51%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加為0的主要原因本單位未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10958.84萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)5361.34萬(wàn)元,固定資產(chǎn)2849.23萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程3949.91萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)225.62萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加4003.87萬(wàn)元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2880.76萬(wàn)元,固定資產(chǎn)增加517.83萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加(減少)0萬(wàn)元,在建工程增加706.48萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)增加220.15萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加(減少)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
10958.84 |
5361.34 |
1448.78 |
221.54 |
0 |
0 |
1227.22 |
0 |
3949.9 |
210.36 |
0 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
在本單位2019年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入
3.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出