目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1、切實履行公共衛(wèi)生職責(zé),開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。
2、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務(wù)。
3、掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。
4、受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行檢查、考核與評價。
5、為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù),履行計劃生育公共服務(wù)職能;承擔(dān)計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)八項職能;開展婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作。受衛(wèi)生計生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
6、負責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是縣衛(wèi)生計生局下屬的公益一類事業(yè)單位。主要職能是承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、計劃生育、助產(chǎn)技術(shù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)和基層婦幼保健和計劃生育服務(wù)培訓(xùn)、科研、信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測等業(yè)務(wù)管理工作。
(三)重點工作概述
一是將農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩擺在首位。認真執(zhí)行農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩基本服務(wù)項目和限價標(biāo)準(zhǔn),加大定點醫(yī)療保健機構(gòu)的管理力度。
二是加大高危及危重孕產(chǎn)婦、兒童的管理力度作為降低孕產(chǎn)婦死亡率及兒童死亡的重要措施。加大高危孕產(chǎn)婦及高危兒童的篩查及管理力度,使用好危重孕產(chǎn)婦及危重兒童搶救專項資金;
三是進一步按照國家、省《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》要求規(guī)范開展孕產(chǎn)婦、兒童健康管理項目工作,確保在系統(tǒng)管理率有新提高,管理質(zhì)量有較大提升。定期開展孕產(chǎn)婦、兒童保健的技能培訓(xùn)和婦幼工作督查指導(dǎo)。進一步完善管理質(zhì)量。加強產(chǎn)婦、新生兒的產(chǎn)后訪視,提高群眾滿意度;加強對鄉(xiāng)、村兩級的督查指導(dǎo)和保健人員的培訓(xùn),完善各項基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)報表;加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院婦幼保健人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力,規(guī)范服務(wù)。
四是進一步明確發(fā)展思路,拓寬服務(wù)渠道,提升服務(wù)技能;2018年提前完成孕前優(yōu)生、宮頸癌免費檢查項目工作。
五是縣藥具站要繼續(xù)穩(wěn)妥地推進避孕藥具供應(yīng)方式改革,抓好在全縣的推廣、應(yīng)用和運作,同時要加強與縣藥監(jiān)局的聯(lián)系,強化市場監(jiān)督。
六是加強健康教育和婚前檢查工作力度,開展好結(jié)婚登記人群免費婚前醫(yī)學(xué)檢查、生殖健康教育和新生兒疾病篩查工作,加大各項工作宣傳力度,努力做好兒童健康服務(wù)。保障完成婦幼健康計劃各項指標(biāo)。為全縣婦女兒童提供更方便、更優(yōu)質(zhì)、更全面周到的服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個; 非參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制48人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制48人。在職實有46人,其中: 財政全供養(yǎng) 46人,離退休人員15人,其中: 退休 15人。
車輛編制2輛,實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 519.71萬元,其中:一般公共預(yù)算519.71萬元,
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 519.71萬元,其中:本年收入519.71萬元, 本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款519.71萬元(本級財力519.71萬元)
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出519.71萬元。本級財力安排支出 519.71萬元,其中,基本支出519.71萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:2100403婦幼保健機構(gòu)273.61萬元,其中:基本支出工資福利支出273.51萬元,商品和服務(wù)支出0.1萬元。
2100716計劃生育機構(gòu)246萬元,其中:基本支出工資福利支出246萬元,商品和服務(wù)支出0.09萬元。
(二)本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出519.71萬元)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
(二)與中央配套事項
無
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算, 采購預(yù)算資金10萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一) 基本支出:工資福利支出比2017年度增加131.31萬元,主要因為增加了改革性補貼,與上年同期相比有所增加,主要原因是2018年新增3人,退休1人,人員工資有增加。
(二)2018年無項目支出。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附:2018年部門預(yù)算表目錄
(一)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(二)部門一般公共預(yù)算支出表
(三)部門基本支出預(yù)算表
(四)部門政府性基金預(yù)算支出表
(五)部門財務(wù)收支預(yù)算總表
(六)部門收入總表
(七)部門支出總表
(八)部門財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
(九)部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
(十)項目支出績效目標(biāo)表(縣本級)
(十一)省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
(十二)部門政府采購預(yù)算表
附表: