監(jiān)督索引號(hào)53092400855401000
第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央,國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾,努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
(2)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令,管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
(3)編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
(4)領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
(5)領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
(6)完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。全面落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)民生政策,社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展,社會(huì)保障扎實(shí)有力。一是各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中向好。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展,認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。三是推進(jìn)群眾文體事業(yè),認(rèn)真組織文體活動(dòng)和進(jìn)村(社區(qū))文化站點(diǎn)輔導(dǎo),組織文化體育活動(dòng)22場(chǎng),進(jìn)村(社區(qū))文化站點(diǎn)輔導(dǎo)5次。四是鞏固發(fā)展衛(wèi)生、人口和計(jì)生事業(yè)。五是認(rèn)真做好土地確權(quán)、第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查清查等工作,積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、紅十字會(huì)等人民團(tuán)體工作,老齡、殘聯(lián)、慈善、婦女兒童、民族宗教、消防安全等事業(yè)健康發(fā)展。
2.脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。一是抓合力攻堅(jiān)。實(shí)行“雙組長(zhǎng)”負(fù)責(zé)制,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的領(lǐng)導(dǎo),定期召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)會(huì)、聯(lián)席會(huì),研究部署脫貧攻堅(jiān)工作,共同商定切實(shí)可行的措施解決存在問(wèn)題,強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),形成有效合力。二是抓貧困退出。三是抓建房掃尾。結(jié)合各村和各戶(hù)實(shí)際,建立工作臺(tái)賬,采取超常規(guī)措施,實(shí)行銷(xiāo)號(hào)處理。四是抓控輟保學(xué)。明確職責(zé),強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,采取有效措施,分類(lèi)施策,做好政策宣傳、教育引導(dǎo)、勸返復(fù)學(xué)等控輟保學(xué)工作。五是抓集體經(jīng)濟(jì)。六是抓教育引導(dǎo)。注重扶貧與扶志扶智相結(jié)合,找準(zhǔn)幫扶措施,不斷增強(qiáng)貧困群眾穩(wěn)定增收、長(zhǎng)期發(fā)展、自食其力等“造血”能力,群眾滿(mǎn)意度逐步提升。
3.各類(lèi)項(xiàng)目加快建設(shè)。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,以主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和檢查。二是定期督查。以鎮(zhèn)紀(jì)委牽頭,定期、不定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,并對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行專(zhuān)題研究,制定切實(shí)可行的解決方案,確保工程進(jìn)度。三是做好服務(wù)。全力做好縣級(jí)各重大項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作,南傘至清水河高速路、龍南二級(jí)路、環(huán)城二級(jí)路以及南傘老城改造等一批重大項(xiàng)目得以加快推進(jìn),田致路、甘塘至茶山等公路已全面通車(chē),極大地方便了群眾出行。四是抓實(shí)項(xiàng)目。
4.人居環(huán)境明顯改善。一是認(rèn)真落實(shí)城市“四治三改一拆一增”、農(nóng)村“七改三清”各項(xiàng)措施。二是通過(guò)建立垃圾收費(fèi)、保潔等制度。三是以開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動(dòng)為契機(jī),進(jìn)一步探索、總結(jié)和積累教育引導(dǎo)群眾、完善綜合措施、提振群眾精神面貌等工作經(jīng)驗(yàn),著力改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生,逐步培養(yǎng)群眾講究衛(wèi)生、愛(ài)護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性和主動(dòng)性,推進(jìn)人居環(huán)境提升和鄉(xiāng)村有效治理機(jī)制,提升脫貧形象,為脫貧攻堅(jiān)迎檢沖刺和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定良好基礎(chǔ)。
5.社會(huì)管理成效明顯。一是廣泛開(kāi)展矛盾糾紛排查、“家庭拒絕邪教”等社會(huì)綜治維穩(wěn)活動(dòng),引導(dǎo)群眾合理表達(dá)訴求,有效化解社會(huì)矛盾,
6.自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。保持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化,黨員干部帶頭學(xué)理論、帶頭講黨課、帶頭轉(zhuǎn)作風(fēng)、帶頭亮身份。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是:
1.南傘鎮(zhèn)人民政府
2.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所
3.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.南傘鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2018年末實(shí)有人員編制93人。其中:行政編制36人(含行政工勤編制4人),事業(yè)編制57人(含參公管理事業(yè)編制5人);在職在編實(shí)有行政人員37人(含行政工勤人員4人),事業(yè)人員53人(含參公管理事業(yè)人員4人)。
離退休人員33人。其中:離休0人,退休33人。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛,在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
(具體明細(xì)詳見(jiàn)附件)
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)政府2018年度收入合計(jì)42611716.01元。其中:財(cái)政撥款收入18781683.78元,占總收入的44.08%,比上年同期減13.73%,主要原因分析一事一議等項(xiàng)目資金減少;其他收入23830032.23元,占總收入的55.92%,比上年同期增107.47%,主要原因分析民政項(xiàng)目資金增加及脫貧攻堅(jiān)工作資金等加大投入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)政府2018年度支出合計(jì)43840172.28元。其中:基本支出19696186.03元,占總支出的44.93%,比上年同期增10.08%,主要原因分析2018年調(diào)整職工的基本工資及2017年調(diào)整規(guī)范性津貼,脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出加大;項(xiàng)目支出24143986.25元,占總支出的55.07%,比上年同期增24.11%,主要原因分析民政項(xiàng)目資金增加及部分以前年度項(xiàng)目完工驗(yàn)收支付項(xiàng)目款。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障南傘鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19696186.03元。與上年對(duì)比增加1804352元,,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.28%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.67%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障南傘鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24143986.25元。與上年對(duì)比增加4690447.89元,主要原因分析大對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,加大對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22045118.89元,占本年支出合計(jì)的50.29%。與上年對(duì)比增加273250.65元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn),包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出10382193.49元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.1%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出;
2.文化體育與傳媒支出570519.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1742545.4元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.9%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出600660.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;
5.農(nóng)林水支出8749201.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 39.69%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)農(nóng)戶(hù)天然商品林林、公益林補(bǔ)助支出。
6.其他支出270000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 1.22%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為338000.00元,支出決算為243605.7元,完成預(yù)算的72.07%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,完成預(yù)算的0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為151973.2元,完成預(yù)算的94.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為91632.5元,完成預(yù)算的51.48%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年仍有貧困村需脫貧出列,到村上開(kāi)展工作次數(shù)增加,車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)工作、檢查主要在各村進(jìn)行公務(wù)接待支出減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少34771.62元,下降12.49%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,與上年同期一致,無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加74924.56元,增長(zhǎng)97.24%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少109696.18元,下降54.49%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2018年仍有貧困村需脫貧出列,到村上開(kāi)展工作次數(shù)增加,車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)工作、檢查主要在各村進(jìn)行公務(wù)接待支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出151973.2元,占62.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出91632.5元,占37.62%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出151973.2元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出151973.2元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)期間及其他入村開(kāi)展工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出91632.5元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出91632.5元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待229批次(其中:外事接待0批次),接待人次1146人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作檢查、維穩(wěn)工作、項(xiàng)目驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。本部門(mén)無(wú)主要用于國(guó)外發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)1190000.00元。其中:基本支出收入0元,占總收入的0%,比上年同期增0元,增長(zhǎng)0%; 項(xiàng)目支出收入1190000.00元,占總收入的100%,比上年同期增1190000.00元,增長(zhǎng)100%,主要原因分析2018年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款,與同期相比增加1個(gè),導(dǎo)致項(xiàng)目資金投入增加。
(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)270000.00元。其中:基本支出0元,占總支出的0%,與上年同期一致,無(wú)增減變動(dòng); 項(xiàng)目支出270000.00元,占總支出的100%,比上年同期減少460000.00元,下降63.01%,主要原因分析支付2017年農(nóng)村村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目尾款。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明
2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支,所以GK08 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2297827.03元,與上年對(duì)比減少69524.04元,部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各部門(mén)日常辦公支出。主要原因分析:2018年黨委會(huì)議費(fèi)、人大主席團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)安排減少,脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)主要用于村級(jí)經(jīng)費(fèi)安排及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額23572530.55元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)17226939.2元,固定資產(chǎn)6318342.39元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)27248.96元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少162830.69元,其中固定資產(chǎn)增加55621.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛2輛,賬面原值629899.00元;劃入車(chē)輛2輛,賬面原值572800.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng),賬面原值2250.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
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合計(jì) |
1 |
23572530.55 |
17226939.2 |
6318342.39 |
3107851.85 |
973808 |
2236682.54 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5000.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成,或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或因故已終止,剩余的滾存資金。
5.基本支出:指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400855401111