目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(1)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央,國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾,努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
(2)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令,管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
(3)編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
(4)領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
(5)領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
(6)完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府共4個單位,分別是忙丙鄉(xiāng)人民政府、忙丙鄉(xiāng)財政所、忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,其中:財政全供給單位4個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位1個,非參公管理事業(yè)單位2個。11個機(jī)構(gòu),車輛編制3輛,實有車輛3輛。
(三)重點工作概述
(1)民生保障水平進(jìn)一步提升。結(jié)合財政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大的實際,嚴(yán)格堅持“保民生、保穩(wěn)定”要求,進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實加強(qiáng)對“三農(nóng)”領(lǐng)域的投入,努力提高民生保障水平。
(2)財政管理體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。以推進(jìn)財政精細(xì)化管理活動為契機(jī),突出抓好部門預(yù)算、非稅收入收繳、財政管理方式等改革,努力提升財政管理水平。
(3)基本支出預(yù)算按定員定額方法編制,項目支出預(yù)算根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力可承受情況,按照輕重緩急統(tǒng)籌安排、逐項核定,優(yōu)先保證重點項目支出,其他專項經(jīng)費(fèi)量力而行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共4個。其中:財政全供給單位4個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位2個。截止2017年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制64人,其中:行政編制 28人,事業(yè)編制39人。在職實有64人,其中: 財政全供養(yǎng) 64人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 16人,其中: 離休 0人,退休 16人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 1025.66萬元,其中:一般公共預(yù)算1025.66萬元,政府性基金0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1025.66萬元,其中:本年收入1025.66萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1025.66萬元(本級財力1025.66萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1025.66萬元。本級財力安排支出 1025.66萬元,其中,基本支出1015.66萬元,項目支出10萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
(1)2010101行政運(yùn)行14.87萬元,主要用于人大人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
(2)2010104人大會議8萬元,主要人代會支出;
(3)2010301行政運(yùn)行292.58萬元,主要用于政府人員工資、日常經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)支出;
(4)2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出140.84萬元,主要村干部、小組長及副組長及村務(wù)監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資,西部志愿者生活補(bǔ)助及村干部醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險支出;
(5)2010601行政運(yùn)行26.59萬元,主要用于財政所人員工資及日常經(jīng)費(fèi)支出;
(6)2013101行政運(yùn)行140.67萬元,主要用于黨委人員工資支出;
(7)2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出27萬元,主要用于基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出;
(8)2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬元,主要用于脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)支出;
(9)2070109群眾文化30.55萬元,主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)開支及人員工資支出;
(10)2080101行政運(yùn)行20.07萬元,主要用于社保人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
(11)2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理30.59萬元,主要用于村鎮(zhèn)人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
(12)2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.76萬元,主要用于土地建設(shè)規(guī)劃專管員工資支出;
(13)2130104事業(yè)運(yùn)行175.63萬元,主要用于人員工資支出及農(nóng)服中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
(14)2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)54.21萬元,主要用于林業(yè)站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
(15)2130399其他水利支出31.75萬元,主要用于水利站人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
(16)2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助16.55萬元,主要用于村委會辦公經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出。
(二)本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出1015.66萬元,項目支出10萬元);工資福利支出752.17萬元,商品和服務(wù)支出104.83(其中基本支出94.83萬元,項目支出10萬元),對個人和家庭的補(bǔ)助支出168.66萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0萬元。。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)工資福利支出較上年增加45.27%,主要原因是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
(二)商品和服務(wù)支出較上年增加185.17%,主要原因是脫貧攻堅工作任務(wù)艱巨、農(nóng)村危房改造任務(wù)重、下鄉(xiāng)工作頻繁、各大局撥入經(jīng)費(fèi)減少。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少13.42%,主要原因主要是經(jīng)費(fèi)減少,補(bǔ)助發(fā)放減少。
(四)基本支出中公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算3.00萬元,2018年預(yù)算2.00萬元,減少33.33%,主要是全縣壓縮公用經(jīng)費(fèi)用來支持脫貧攻堅等項目支出,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)23.7萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)17.7萬元,與上年對比減少0.85%,主要是經(jīng)費(fèi)縮緊,執(zhí)行厲行節(jié)約理念;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬,與上年相比無增減。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標(biāo)表(縣本級)
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表: