目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹落實(shí)國家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關(guān)于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策,貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策;研究提出學(xué)校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見;擬定學(xué)校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向,不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作;督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作;不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作;研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi);正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策;配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理;認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析,科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局,加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系,合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實(shí)國家教育方針,全面實(shí)施素質(zhì)教育,以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè),樹教師新形象,通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),樹立教書育人的責(zé)任感和使命感,提高教師依法治教的能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實(shí)、加強(qiáng)管理。提高教育教學(xué)管理的實(shí)質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能,充分調(diào)動教師的積極性,主動性和創(chuàng)造性,以實(shí)現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能,所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度,是提高教師素質(zhì),激勵(lì)教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費(fèi)。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體制撥款,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費(fèi)政策;配合鎮(zhèn)康縣財(cái)政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補(bǔ)助教育體育專款的管理;認(rèn)真做好教育體育信息的統(tǒng)計(jì)和分析,科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局,加強(qiáng)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系,合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
4.加強(qiáng)對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進(jìn)行學(xué)習(xí),提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運(yùn)用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間對青年教師進(jìn)行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn),要求中青年教師每周都要上多媒體課,使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)行教學(xué),并納入教師業(yè)務(wù)考評。
5.加強(qiáng)安全教育,培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系,強(qiáng)化宣傳培訓(xùn),抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控,加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度,全面推進(jìn)“六大校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成。
納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:其他事業(yè)單位1個(gè)。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室轄區(qū)內(nèi)共有小學(xué)及幼兒園12所。其中:中心完小1所、村完小5所、鄉(xiāng)級幼兒園1所,村級附屬幼兒園5所。義務(wù)教育階段在校學(xué)生1427人,共有寄宿生956人。學(xué)前教育階段共有在校(園)學(xué)生409人。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況。
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2020年末實(shí)有人員編制97人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制97人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員97人(含參公管理事業(yè)人員0人)。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2020年度收入合計(jì)1,778.34萬元。其中:財(cái)政撥款收入1,767.11萬元,占總收入的99.37%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入11.23萬元,占總收入的0.63%。
2019年度收入合計(jì)1,764.4萬元。其中:財(cái)政撥款收1,682.63萬元,占總收入的95.37%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入9.9萬元,占總收入的0.56%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入71.87萬元,占總收入的4.07%。比上年同期減少0.26萬元,減少0.15%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2020年度支出合計(jì)1,870.68萬元。其中:基本支出1,576.31萬元,占總支出的84.26%;項(xiàng)目支出294.38萬元,占總支出的15.74%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。
2019年度支出合計(jì)1,863.01萬元。其中:基本支出1,537.62萬元,占總支出的82.53%;項(xiàng)目支出325.39萬元,占總支出的17.47%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。比上年同期增加126.81萬元,增長7.3%。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,576.31萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,573.45萬元,占基本支出的99.82%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2.86萬元,占基本支出的0.18%。
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,537.62萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.97%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.03%。
人員經(jīng)費(fèi)支出增加的原因:在編教師工資福利支出增加,人員經(jīng)費(fèi)同時(shí)增加。
(二)項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出294.38萬元。
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出325.39萬元。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少的原因:年底決算時(shí)將部分項(xiàng)目資金調(diào)整為人員經(jīng)費(fèi)后致。
三 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,869.39萬元,占本年支出合計(jì)的99.93%。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,781.25萬元,占本年支出合計(jì)的95.61%。
主要由于2020年在編教師工資福利支出增加,貧困學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)膳食補(bǔ)助增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 5.教育(類)支出1,586.43萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.86%。主要用于教師工資福利支出。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出190.3萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.18%。主要用于教師養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出90.41萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84%。主要用于教師醫(yī)療、生育、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出2.25萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于學(xué)生補(bǔ)助。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.6萬元,支出決算為1萬元,完成預(yù)算的21%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.01萬元,下降1.04%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,增長0%,與上年同期數(shù)相比無變動;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元,降-1.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,增長0%與上年同期數(shù)相比無變動。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門資產(chǎn)總額1644.27萬元,其中,流動資產(chǎn)274.74萬元,固定資產(chǎn)1369.53萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加155.18萬元,其中固定資產(chǎn)增加155.18萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
1 |
1644.27 |
274.74 |
1369.53 |
1343.57 |
15.17 |
0 |
10.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) |
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2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。