目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策,研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點、結(jié)構(gòu)、速度,并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施。
2、管理轄區(qū)各學校的安全工作;監(jiān)管各校的規(guī)范辦學行為;監(jiān)督各校教育收費的執(zhí)行情況;指導(dǎo)學校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
3、綜合管理幼兒教育、小學教育工作;負責教育評估;對教育質(zhì)量進行檢查;指導(dǎo)學校內(nèi)部管理體制改革;指導(dǎo)各學校學籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計工作。
4、統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。
5、規(guī)劃并負責各學校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。
6、負責轄區(qū)學校新生招生計劃制定和入學工作。
7、統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8、主管轄區(qū)的教師工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報教師資格及職稱工作;協(xié)調(diào)教師工資晉升工作;規(guī)劃并指導(dǎo)各學校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。
9、抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學工作、安全工作、師德師風建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、財務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。
10、完成縣委縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級部門安排的其他相關(guān)工作。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年度重點工作任務(wù)介紹。
1、深化黨建強基工程,加強黨對教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實開展,基層黨組織建設(shè)得到加強、黨風廉政主體責任得到強化,守牢意識形態(tài)主陣地。
2、深化教育固本工程,打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍。加強師資隊伍優(yōu)化、加強教師素質(zhì)提升、加強師德師風建設(shè)。
3、深化實踐育人工程,著力推進未成年思想道德建設(shè)。學校德育全力推進,文明校園全面提升,校外活動全程助力。
4、深化民生解難工程,努力辦好人民滿意的教育。學前教育辦學水平得到提升,義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標邁進,教育教學條件持續(xù)改善。
6、深化教育脫貧攻堅工程,為全鄉(xiāng)脫貧攻堅工作奠定基礎(chǔ)。全面落實各項教育惠民政策、全力推進基礎(chǔ)教育扶貧,認真落實集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補助政策、控輟保學有成效、語言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強化。
7、深化安全維穩(wěn)工程,著力營造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實安全生產(chǎn)工作“黨政同責”“一崗雙責”責任體系,強化宣傳培訓,抓實學校食品安全和疾病防控,加大校園及周邊綜合治理力度,全力推進“平安校園”創(chuàng)建工作.
8、深化體育創(chuàng)強工程,創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動,大力推進學校體育發(fā)展。
9、努力抓好疫情防控工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年末實有人員編制249人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員249人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。
離退休人員98人。其中:離休0人,退休98人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度收入合計4,923萬元。其中:財政撥款收入4,716.6萬元,占總收入的95.81%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入206.4萬元,占總收入的4.19%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度支出合計4,895.74萬元。其中:基本支出4,407.74萬元,占總支出的90.03%;項目支出488萬元,占總支出的9.97%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,407.74萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.69%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.31%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出488萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,685.04萬元,占本年支出合計的95.7%。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出4,118.29萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.9%。 6.科學技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出322.76萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.89%。
9.衛(wèi)生健康(類)支出209.18萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.46%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出34.8萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。
13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0.35萬元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.35萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.25萬元,增長254.6%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.25萬元,增長254.6%;2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因2018年度由于公車改革,單位公車停用,切當年無預(yù)算。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.35萬元,占100%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.35萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.35萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室部門資產(chǎn)總額3738.47萬元,其中,流動資產(chǎn)370.13萬元,固定資產(chǎn)3368.33萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)76.65萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0.23萬元,其中:政府采購貨物支出0.23萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要特別說明的其他重要事項
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
不涉及專用名詞。