監(jiān)督索引號53092400131301000
鎮(zhèn)康縣公安局2019年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況
一、主要職能
(一)主要職能
(1)起草制定有關(guān)全縣公安工作和公安隊伍建設(shè)的規(guī)章制度,并監(jiān)督實施。
(2)組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動,規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。
(3)負(fù)責(zé)全局警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè),按裝備標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)省級、市級、縣級公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和使用。
(4)負(fù)責(zé)依法承擔(dān)刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、戒毒所,并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督。
(5)負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)出入境、口岸邊防檢查以及外國人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關(guān)工作。
(6)組織實施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范,查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
(7)組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè),分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢,提出反恐怖斗爭對策。
(8)負(fù)責(zé)依法查處危害社會秩序的行為,偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
(9)負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件,防范和打擊各種破壞活動。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件,指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)落實防范和處理邪教犯罪的工作措施。
(10)負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件。指導(dǎo)、監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi),指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
(11)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作,研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài),指導(dǎo)金融、財稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。
(12)負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件,組織開展禁種、禁吸毒品工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。
(13)領(lǐng)導(dǎo)和參與偵破境內(nèi)賭博、出境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件。
(14)組織、指導(dǎo)和實施全縣公安機(jī)關(guān)的警衛(wèi)任務(wù)。
(15)負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi),管理機(jī)動車輛、駕駛?cè)耍M織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。
(16)負(fù)責(zé)公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè),按照干管權(quán)限考察、推薦干部,協(xié)助市、縣開展公安局科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的考核任免和交流等工作,負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。
(17)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公安邊防、消防現(xiàn)役部隊業(yè)務(wù)建設(shè)和隊伍建設(shè),并對武警部隊執(zhí)行的公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
(18)承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
1、以邊境安全為根本,有效遏制境外沖突對我影響
2、以隊伍建設(shè)為龍頭,全面推進(jìn)四項建設(shè)健康發(fā)展
3、以服務(wù)大局為要務(wù),全力保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展
4、以平安創(chuàng)建為動力,全面構(gòu)建社會治安防控體系
5、以維護(hù)穩(wěn)定為目標(biāo),嚴(yán)厲打擊整治各類違法犯罪
6、以監(jiān)督管理為抓手,全面加強(qiáng)社會公共安全管理
7、以警務(wù)創(chuàng)新為驅(qū)動,全面推進(jìn)公安改革工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣公安局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:鎮(zhèn)康縣公安局。
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個機(jī)構(gòu)(5個綜合管理機(jī)構(gòu)、9個執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)、3個監(jiān)管場所、4個基層派出所)。其中:紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級;警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級;巡特警大隊、科技信息化辦公室為不定級機(jī)構(gòu)。禁毒大隊、交通警察大隊下設(shè)11個副科級機(jī)構(gòu);警令部、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、治安管理大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、縣看守所、鳳尾派出所下設(shè)30個不定級機(jī)構(gòu)。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局2019年末實有人員編制164人。其中:行政編制164人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員170人(含行政工勤人員8人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員153人,主要是【輔警109人,政府購買崗位27人(反恐輔警),禁毒專干17人】。
離退休人員30人。其中:離休0人,退休30人。
實有車輛編制23輛,在編實有車輛23輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局2019年度收入合計7,271.33萬元。其中:財政撥款收入6,762.51萬元,占總收入的93%,比上年同期6,544.41萬元增加218.10萬元,增加3.33%,主要原因分析增加邊境專職輔警工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)的增加;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入508.82萬元,占總收入的7%,比上年同期392.78萬元增加116.04萬元,增加29.54%,主要原因是財政預(yù)撥經(jīng)費(fèi)調(diào)實撥的其他社會保障和就業(yè)支出和行政單位醫(yī)療費(fèi)列入其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局2019年度支出合計7,546.54萬元。其中:基本支出5,416.32萬元,占總支出的71.77%,比上年同期4,222.04萬元增加1,194.28萬元,增加28.29%,主要原因是邊境專職輔警工資以及人員經(jīng)費(fèi)增加;項目支出2,130.22萬元,占總支出的28.23%,比上年同期2,871.54萬元減少741.32萬元,減少25.82%,主要原因是2018年歸還向縣財政借款500萬元,致使2018年支出增大,以及對個人和家庭補(bǔ)助支出減少,加之壓縮經(jīng)費(fèi)開支,辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%,比上年同期無增減變化。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障公安機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,416.32萬元。與上年對比4,222.04萬元增加1,194.29萬元,減少28.29%,主要原因是增加邊境專職輔警人員工資以及人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,123.80萬元,占基本支出的94.60%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)292.52萬元,占基本支出的5.40%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障公安機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,130.22萬元。與上年對比2,871.54萬元減少741.32萬元,減少25.82%。主要原因是2018年歸還向縣財政借款500萬元,致使2018年支出增大,以及對個人和家庭補(bǔ)助支出減少,加之壓縮經(jīng)費(fèi)開支,辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。體項目開支及開展工作情況是:一般行政管理事務(wù)支出207.44萬元;信息化建設(shè)支出450萬元;其他公安支出494.87萬元;其他公共安全支出41.61萬元;其他2個支出項目(執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù))涉密,不宜公開。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,092.49萬元,占本年支出合計7,546.54萬元的93.98%。與上年對比6,654.63萬元增加437.86萬元增加6.17%。主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)支出增加以及項目經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%;
4.公共安全(類)支出6,738.86萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.01%。主要用于行政運(yùn)行支出4,927.60萬元,一般行政管理事務(wù)支出229.48萬元,信息化建設(shè)支出450萬元,其他公安支出213.85萬元,執(zhí)法辦案以及特別業(yè)務(wù)兩個科目屬涉密不予公開;
5.社會保障和就業(yè)(類)支出210.46萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.97%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出190.35萬元,其他社會保障和就業(yè)支出20.11萬元;
6.衛(wèi)生健康(類)支出143.17萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.02%。主要用于行政單位醫(yī)療支出138.60萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.57萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為140.00萬元,支出決算為萬143.78元,完成預(yù)算的102.70%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為135.69萬元,完成預(yù)算的135.69%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.09萬元,完成預(yù)算的20.23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用轉(zhuǎn)移支付裝備經(jīng)費(fèi)購買3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車57.18萬元,致使公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)超預(yù)算支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加23.16萬元,增加19.20%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,無增減變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加40.44萬元,增長42.02%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16.98萬元,下降67.74%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是新增公務(wù)用車購置3輛車57.18萬元,而公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少17.03萬元,公務(wù)接待減少16.98萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135.69萬元,占94.37%;公務(wù)接待費(fèi)支出8.09萬元,占5.63%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出135.69萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出57.18萬元,購置執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。具體購置車輛原因、情況是由于我單位的執(zhí)法執(zhí)勤用車嚴(yán)重老化,不能適應(yīng)目前開展工作的需要,經(jīng)向上級申請報廢已老化的3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車,并用轉(zhuǎn)移支付裝備經(jīng)費(fèi)57.18萬元購買3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出78.52萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.09萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出8.09萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次267人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省、市公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292.52萬元,與上年374.93萬元對比減少82.41萬元減少21.98%。主要原因分析減少的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù))經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于(辦公費(fèi)36.98萬元,水費(fèi)9.29萬元,電費(fèi)23.47萬元,郵電費(fèi)0.08萬元,物業(yè)管理費(fèi)7.21萬元,差旅費(fèi)0.09萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.67萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.14萬元,接待費(fèi)8.09萬元,被裝購置費(fèi)0.47萬元,勞務(wù)費(fèi)2.30萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.06萬元,工會經(jīng)費(fèi)15.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.35萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)2.75萬元,其他交通費(fèi)用150.12萬元(公務(wù)交通補(bǔ)貼),稅金及附加費(fèi)用0.88萬元,其他商品和服務(wù)費(fèi)用15.58萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額11,973.41萬元,其中,流動資產(chǎn)2,505.73萬元,固定資產(chǎn)8,811.78萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程444萬元,無形資產(chǎn)211.90萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,380.59萬元。其中:流動資產(chǎn)減少312.08萬元,固定資產(chǎn)增加1,254.72萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程增加444萬元,無形資產(chǎn)減少6.05萬元,其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛3輛,賬面原值42.88萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋4,800平方米,賬面原值1,775.41萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入17.82萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合計 |
1 |
11973.41 |
2505.73 |
8811.78 |
7305.10 |
255.97 |
1250.71 |
444 |
211.90 |
||||||||||
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額38.73萬元,其中:政府采購貨物支出38.73萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項情況說明
按照相關(guān)保密規(guī)定,公共安全“20402”科目下的“2040220”、“2040221”兩個支出科目涉及的內(nèi)容不宜公開。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
5、基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53092400131301111