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政府信息公開
(縣衛(wèi)生健康局)
索引號
20220311-001858-190
發(fā)布機構
縣衛(wèi)生健康局
文  號
發(fā)布日期
2021-03-30
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預算公開
作者:鎮(zhèn)康縣衛(wèi)計局  瀏覽次數:142 字體:【

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年預算公開目錄

 第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預算編制說明

 第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預算表

 一、財務收支預算總表

 二、部門收入預算表

 三、部門支出預算表

 四、財政撥款收支預算總表  五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

 六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

 七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

 八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

 九、項目支出績效目標表(本級下達)

 十、項目支出績效目標表(另文下達)

 十一、政府性基金預算支出預算表

 十二、部門政府采購預算表

 十三、政府購買服務預算表

 十四、市對下轉移支付預算表

 十五、市對下轉移支付績效目標表

 十六、新增資產配置表

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預算編制說明 

 一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(1)為人民身體健康綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務;

(2)加強轄區(qū)內居民疾病預防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作,重點控制嚴重危害農民轄區(qū)內居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和     寄生蟲病等重大疾病;

(3)認真執(zhí)行兒童計劃免疫,積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作;

(4)做好農村孕產婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營養(yǎng)狀況;

(5)積極做好醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作;

(6)積極做好家庭醫(yī)生簽約服務,健康扶貧工作;

(7)開展愛國衛(wèi)生運動,普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識,指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣;

(8)積極做好新冠肺炎疫情防控工作;

(9)承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院結構框架主要是“一院一點一中心”構成,“一院”為鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院,“一點”為鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院勐撒醫(yī)療點,“一中心”為鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院烏木蘭衛(wèi)生健康服務中心。衛(wèi)生院現(xiàn)有科室分別為:綜合門診、綜合住院、輔助科、中醫(yī)科、牙科、公共衛(wèi)生服務部、財務科、院后勤保障科。鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設十個村衛(wèi)生室,分別為:打攏村衛(wèi)生室、烏木蘭村衛(wèi)生室、芹菜塘村衛(wèi)生室、龍?zhí)链逍l(wèi)生室、黑馬塘村衛(wèi)生室、綠蔭塘村衛(wèi)生室、木場村衛(wèi)生室、楊柳橋村衛(wèi)生室、勐撒村衛(wèi)生室、散路壩村衛(wèi)生室。

(三)重點工作概述

1、根據衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向,持續(xù)加強人才培養(yǎng)力度。

 2、繼續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務工作,著重加強特殊人群的服務管理水平,確保孕產婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質量有大幅度的提高。加大對高危孕產婦的管理力度,100%將高危孕產婦納入管理,98.33%達到住院分娩,有效控制孕產婦和新生兒死亡。

3、加強紙質檔案和電子檔案規(guī)范化管理,同時加強對村醫(yī)的電子檔案錄入管理,把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。

4、加強項目資金管理,確保專款專用。

5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標準化建設,提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務能力。

6、提高衛(wèi)生院綜合服務能力和競爭力,擴大醫(yī)療輻射面,提高群眾就醫(yī)滿意度。

 7、鞏固健康扶貧成果,繼續(xù)做好健康扶貧宣傳,完善家庭醫(yī)生簽約履約服務,加強重病、大病、慢病動態(tài)管理,強化村醫(yī)專業(yè)技能培訓,有效控制“因病致貧、因病返貧”。

 8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作,加強發(fā)熱病人的管理,管控好國內高、中風險地區(qū)入臨人員和邊境入境人員,做好隔離留觀人員的管理。

 9、爭取勐撒醫(yī)療點門診綜合樓建設項目及X光機設備購置,改善就醫(yī)環(huán)境,提高輔助診斷水平。加強內科、外科、婦產科、中醫(yī)科重點科室建設,力爭達到“大病不出鄉(xiāng)、小病不出村”的醫(yī)療目標。

10、加強衛(wèi)生院黨支部建設,以黨建為統(tǒng)領,促進醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)作風建設,努力建設智慧型黨支部,把衛(wèi)生院支部陣地建設推上一個新的臺階,以黨建促全院綜合服務能力的提高。

11、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度,引導帶動廣大職工建立健康文明的生活方式,確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護者。

 12、切實保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院新冠疫苗接種工作順利開展實施。

 13、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設施建設項目,使衛(wèi)生院達到經濟效益與環(huán)境保護雙收獲。

 二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

 在職人員編制23人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制23人。在職實有21人,其中: 財政全額保障21人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

 離退休人員 3人,其中: 離休0人,退休 3人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 251.88萬元,其中:一般公共預算251.88萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

與上年對比增加13.14萬元,增加率5.5%,主要原因衛(wèi)生院編制及財政供養(yǎng)人員增加財政分配增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 251.88萬元,其中:本年收入251.88萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加13.14萬元,增加率5.5%,主要原因衛(wèi)生院編制及財政供養(yǎng)人員增加財政分配增加。

 四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 251.88萬元。財政撥款安排支出 251.88萬元,其中:基本支出251.88萬元,與上年對比增加13.14萬元,增加率5.5%,主要原因衛(wèi)生院編制及財政供養(yǎng)人員增加財政分配增加,主要原因財政分配減少。項目支出0萬元,與上年對比增減額為0,增減率為0,主要原因本單位無項目支出。

 財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于社會保障和就業(yè)支出24.89萬元。衛(wèi)生健康支出226.98萬元。

“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出24.89萬元,主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。

“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出209.71萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出。

“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出17.27萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2021年部門無列入市對下專項轉移支付項目清單項目,金額為0萬元,無此類項目支出。

(一)與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

(二)按既定政策標準測算補助事項

 本單位無既定政策標準測算補助事項。

(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

 本單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

 六、政府采購預算情況

  本單位2021年無政府采購預算。

  七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

   鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.34萬元,較上年減少0.16萬元,下降3.0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。 增減變化原因是無因公出國(境)費。

(二)公務接待費

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務接待費預算為2.9萬元,較上年減少0.1萬元,下降3.3%。  減少變化原因出差、下鄉(xiāng)減少。

(三)公務用車購置及運行維護費

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務用車購置及運行維護費為4.8萬元,較上年減少0.2萬元,下降4%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費4.8萬元,較上年減少0.2萬元,下降4%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因:厲行節(jié)約、控制經費支出。

八、重點項目預算績效目標情況本單位2021年無重點項目預算。

 九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 2、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 3、社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機關運行經費安排0萬元,與上年對比增減額及增減率為0,主要原因是本單位無機關運行經費。 

(三)國有資產占有使用情況

 鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

木場預算公開表.xlsx

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