目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、關于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署,負責起草衛(wèi)生計生發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施,負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置,指導全縣衛(wèi)生計生工作。
2.負責制定全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄,制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,配合上級部門開展法定傳染病疫情相關信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息發(fā)布工作。
3.貫徹實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施,組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督,組織實施食品安全風險監(jiān)測,依據(jù)授權開展食品安全企業(yè)標準備案,為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。
4.負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設,推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5.負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全的規(guī)范并組織實施,會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準,組織實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制,推進和諧醫(yī)患關系建設,提出醫(yī)療服務價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。
8.組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),負責全縣計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究 ,提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議,制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施,制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制,負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制等職能。
(二)機構設置情況
根據(jù)上述職責,鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局內設12個股室綜合辦公室、政策法規(guī)股、愛衛(wèi)會辦公室、衛(wèi)生應急等12個股室,下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院7個。
(三)重點工作概述
(1)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室建設
(2)疾病預防及控制
(3)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務
(4)縣人民政府交辦的其他事項
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共8個。其中:財政全供給單位8個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位7個。截止2017年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制226人,其中:行政編制28人,事業(yè)編制198人。在職實有211人,其中: 財政全供養(yǎng) 211人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人,其中: 離休 1人,退休 0人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年部門財務總收入2414.24萬元,其中:一般公共預算 萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 2414.24萬元,其中:本年收入2414.24萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2414.24萬元(本級財力2414.24萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 2414.24萬元。本級財力安排支出 2414.24萬元,其中,基本支出2414.24萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于2080502款13.28萬元,用于離休人員工資;2100101款166.02萬元,主要用于人員工資及局機關運行經費;2100302款2037.63萬元,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經費支出;2100716款197.31萬元,主要用于人員工資及局機關商品和服務支出。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組:基本支出2414.24萬元,項目支出0萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目31個,采購預算資金1071.76萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)工資福利支出中比上年有所增加,主要是執(zhí)行2017年下半年調整規(guī)范后新的津補貼標準.
(二)基本支出中“三公”經費2017年預算51萬元,2018年預算51.8萬元,增加8萬元,主要原因是物價上漲及健康扶貧等項目增加,相應的督導考核次數(shù)也增加。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣衛(wèi)計局機構正常運轉的日常支出15.29萬元,包括辦公經費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費。
(三)國有資產占用情況
無
鎮(zhèn)康縣鎮(zhèn)康縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表(縣本級)
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表: