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鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年部門預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.負責組織、領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任;建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。
2.擬訂并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃;建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系;組織、檢查和指導統(tǒng)計基層基礎建設。
3.負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施;會同有關部門組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查,依法查處統(tǒng)計違法違紀行為。
4.會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調查;協(xié)調開展中央、省、市、縣有關部門的專項調查工作;匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。
5.建立完善全縣國民經(jīng)濟核算體系,組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料;開展分析研究,有效開展國民經(jīng)濟核算工作;建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度,對重點行業(yè)、重大項目和重要領域實統(tǒng)計監(jiān)測和考核評價。
6.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查;收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查;收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
8.組織各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料。
9.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督;定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟主要指標》,為縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息,向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。
10.建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),建立統(tǒng)計信息共享制度,實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
11.建立并管理全縣縣域經(jīng)濟統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫。
12.組織全縣統(tǒng)計職稱、資格考試報名工作,指導和管理統(tǒng)計專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計干部培訓工作。
13.管理鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計學會,指導統(tǒng)計干部開展統(tǒng)計學術研究、文化交流與合作,開展統(tǒng)計資料研究和開發(fā)交流。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構,包括:辦公室、統(tǒng)計制度法規(guī)股、國民經(jīng)濟綜合核算統(tǒng)計股、工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計和能耗統(tǒng)計股、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計股、農(nóng)村社會經(jīng)濟統(tǒng)計股、服務業(yè)統(tǒng)計股。
所屬單位1個,是:
1.鎮(zhèn)康縣地方統(tǒng)計調查(普查中心)。
(三)重點工作概述
一是集中人力資源,開發(fā)應用五經(jīng)普成果。認真完成五經(jīng)普數(shù)據(jù)的整理、審核和校驗,開展數(shù)據(jù)分析,撰寫數(shù)據(jù)分析報告,及時向縣委、縣政府提供決策咨詢。編輯經(jīng)濟普查成果資料和主要成果,利用普查成果推進完善數(shù)字統(tǒng)計經(jīng)濟、縣域重大戰(zhàn)略統(tǒng)計等。鞏固地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革成果,修訂普查年度GDP歷史數(shù)據(jù),為制定縣域發(fā)展戰(zhàn)略、提供政府精細化管理水平提供統(tǒng)計服務。二是充分發(fā)揮專業(yè)能力,高效開展統(tǒng)計綜合預警監(jiān)測分析。科學運用統(tǒng)計視角和專業(yè),精準有效分析研判全縣經(jīng)濟運行情況,重點是行業(yè)運行情況、發(fā)展前景、短板弱項等,注重發(fā)現(xiàn)苗頭性、趨勢性問題,對可能出現(xiàn)的重大風險隱患,早發(fā)現(xiàn)、早預警、早報告,做到月月有分析、季季有報告、報告有措施。同時,結合實際開展有針對性的專項調研分析,撰寫全面客觀的專題調研分析報告,科學提出統(tǒng)計意見建議,為縣委縣政府科學決策提供堅強的統(tǒng)計服務保障。三是抓實依法治統(tǒng)計,營造良好法治統(tǒng)計環(huán)境。堅守依法治統(tǒng)和依法統(tǒng)計底線,持續(xù)深入學習習近平總書記關于統(tǒng)計工作的重要指示批示和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中華人民共和國統(tǒng)計法》《意見》《辦法》《規(guī)定》等,以防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假為重點,鞏固好統(tǒng)計造假不收手、不收斂問題專項糾治和統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理行動成果,認真開展國家統(tǒng)計常規(guī)督察反饋意見整改、“雙隨機、一公開”統(tǒng)計執(zhí)法檢查等工作,進一步規(guī)范法治統(tǒng)計環(huán)境。四是持續(xù)鞏固拓展國家衛(wèi)生縣創(chuàng)建成果,深化認識,做到目標不變,措施不軟,力度不減,勁頭不松,加大愛國衛(wèi)生運動的各項宣傳工作,對照縣委、縣政府的部署要求,以行之有效的措施貫徹落實創(chuàng)衛(wèi)工作,切實增強群眾的獲得感、幸福感、滿足感。五是貫徹落實全面從嚴治黨部署要求,壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任。深化作風建設,持續(xù)推進黨風廉政反腐敗建設。按照新時代黨的建設總要求,落實全面從嚴治黨主體責任,堅持黨員到哪里,黨的工作就覆蓋到哪里,黨組織的作用就發(fā)揮到哪里,補齊短板抓好重點任務落實。六是圍繞縣委、縣政府部署要求,抓好各項工作。認真落實好鎮(zhèn)康縣人才工作要點任務,做好人才資源統(tǒng)計分析工作,為分析形勢、研判工作、制定政策提供依據(jù);認真落實保密工作要求,抓好保密宣傳教育,確保政治安全、信息安全、網(wǎng)絡完全和統(tǒng)計數(shù)據(jù)安全;認真落實深化作風革命、效能革命為基層減負要求,以作風開路、效能提升為抓手,服務保障鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟高質量跨越式發(fā)展;認真落實檔案工作管理制度,以“功在當代,利在千秋”的歷史使命感,做好檔案的收集整理歸檔和檔案安全工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制13人,其中:行政編制8人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制5人。在職實有13人(公務員7人,工勤人員1人,事業(yè)人員5人),其中:財政全額保障13人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入3562687.91元,其中:一般公共預算3397019.06元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入165668.85元。
與上年的3830934.06元對比減少268246.15元,下降7%,主要原因是鎮(zhèn)康縣第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費減少426220元,城鄉(xiāng)住戶調查工作經(jīng)費增加142800元。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3397019.06元,其中:本年收入0元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3397019.06元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的3633623.66元對比減少236604.6元,下降6.51%,主要原因是鎮(zhèn)康縣第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費減少426220元,城鄉(xiāng)住戶調查工作經(jīng)費增加142800元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出3562687.91元。財政撥款安排支出3397019.06元,其中:基本支出2614259.06元,與上年的2512723.66元對比增加101535.4元,增長4.04%,主要原因是人員工資正常晉升、社會保險和公積金支出隨工資提高,村社區(qū)統(tǒng)計員補助54720元2024年預算為項目2025年調整為基本;項目支出782760元,與上年的1120900元對比減少338140元,下降30.17%,主要原因是鎮(zhèn)康縣第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費減少426220元,城鄉(xiāng)住戶調查工作經(jīng)費增加142800元,村社區(qū)統(tǒng)計員補助54720元2024年預算為項目2025年調整為基本。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出(類)支出2738874.26元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.63%。主要用于保障行政在職人員工資支出及本部門的機構運轉1352362.56元、開展專項統(tǒng)計業(yè)務支出30000元、開展專項普查活動支出149960元、開展統(tǒng)計抽樣調查支出602800元和保障事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機構運轉603751.7元。
2.208社會保障和就業(yè)(類)支出381097.28元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.22%。主要用于發(fā)放行政單位離退休費130027.2元、繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費230658.08元和發(fā)放死亡撫恤20412元。
3.210衛(wèi)生健康支出(類)支出110253.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.24%。主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險費66386.99元、繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費35967.54元和繳納在崗職工工傷保險、生育保險7899.23元。
4.211住房保障支出(類)支出166793.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.91%。主要用于繳納在崗職工住房公積金166793.76元。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出2209164.5元,(其中:基本支出2209164.5元,項目支出0元),占一般公共預算財政撥款總支出的65.03%。其中:30101基本工資573468元,主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員基本工資;30102津貼補貼521556元,主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員津貼補貼;30103獎金185184元,主要用于發(fā)放機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金;30107績效工資321684元,主要用于發(fā)放事業(yè)工作人員績效工資;30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費230658.08元,主要用于繳納行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險費;30110職工基本醫(yī)療保險繳費102354.53元,主要用于繳納行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費;30112其他社會保障繳費12306.13元,主要用于繳納行政事業(yè)人員失業(yè)和工傷保險費;30113住房公積金166793.76元,主要用于繳納行政事業(yè)人員公積金;30199其他工資福利支出95160元,主要用于發(fā)放政府購買人員工資和繳納政府購買人員公積金。
2.302商品和服務支出977695.36元,(其中:基本支出199935.36元,項目支出777760元),占一般公共預算財政撥款總支出的28.78%。其中:30201辦公費32040元,主要用于購買日常辦公用品和書報雜志;30202印刷費90000元,主要用于《鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查資料匯編》和《鎮(zhèn)康縣領導干部經(jīng)濟手冊》印刷支出;30207郵電費4150元,主要用于郵寄費、電話費和網(wǎng)絡通訊費支出;30211差旅費20000元,主要用于單位工作人員國內(nèi)出差發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費;30216培訓費5000元,主要用于單位各類培訓支出;30217公務接待費8000元,主要用于各類公務接待支出;30226勞務費663560元,主要用于發(fā)放經(jīng)濟普查勞務人員補助、城鄉(xiāng)住戶調查員和記賬戶補助和勞動力調查員補助;30228工會經(jīng)費11469.36元,主要用于按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費;30231公務用車運行維護費20000元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費和保險費;30239其他交通費用123476元,主要用于發(fā)放行政人員公務交通補貼和支付行政事業(yè)人員租車費用。
3.303對個人和家庭的補助210159.2元,(其中:基本支出205159.2元,項目支出5000元),占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%。其中:30302退休費130027.2元,主要用于發(fā)放退休人員離退休費;30305生活補助80132元,主要用于發(fā)放機關事業(yè)單位遺屬補助、發(fā)放統(tǒng)計向社會購買服務力量統(tǒng)計員補助和購買調查員意外傷害保險。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額22000元,其中:政府采購貨物預算22000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年“三公”經(jīng)費合計28000元,其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算28000元、較上年增加10500元,增長60%,具體變動情況如下:
1.因公出國(境)
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年因公出國(境)費一般公共預算財政撥款0元,較上年無增減變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
2.公務接待費
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為8000元,較上年增加500元,增長6.67%,國內(nèi)公務接待批次為12次,共計接待60人次。
增減變化原因是2025年為農(nóng)業(yè)普查的準備階段,預計接待會增多。
3.公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年公務用車購置及運行維護費為20000元,較上年增加10000元,增長100%。其中:公務用車購置費0元,較上年無增減變化;公務用車運行維護費20000元,較上年增加10000元,增長100%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因是保留的公務車輛老舊,維修費增多。
(二)上級資金
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。
(三)自有資金
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
(四)非財政撥款
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2025年納入一般公共預算項目4個,全部編制了績效目標。其中重點項目2個,財政預算安排項目資金782760元,編制績效目標如下:
(一)城鄉(xiāng)住戶調查工作經(jīng)費
1.項目概述:2025年預算城鄉(xiāng)一體化住戶調查專項經(jīng)費592800元,用于開展12個調查點,120戶城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)力發(fā)展水平、城鄉(xiāng)居民收支狀況等調查支出。
2.項目績效目標:通過開展普查年度國民經(jīng)濟核算、普查資料開發(fā)、總結成效等工作,完成編制200冊經(jīng)濟普查匯編資料,達到準確反映我縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況,為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐,數(shù)據(jù)準確率達100%的目的。
(二)鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費
1.項目概述:2025年鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查項目經(jīng)費149960元,用于印刷《鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟普查匯編資料》。
2.項目績效目標:通過開展普查年度國民經(jīng)濟核算、普查資料開發(fā)、總結成效等工作,完成編制200冊經(jīng)濟普查匯編資料,達到準確反映我縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況,為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐,數(shù)據(jù)準確率達100%的目的。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出:是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出:是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年機關運行經(jīng)費安排61490元,與上年的59220元對比增加2270元,增長3.83%,主要原因是本年增加車輛租賃費。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額356539.62元,其中,流動資產(chǎn)206876.64元,固定資產(chǎn)129750.48元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)19912.5元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少135107.82元,流動資產(chǎn)減少62463.56元,固定資產(chǎn)減少68594.26元,無形資產(chǎn)減少4050元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)216項,賬面原值368827元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中:出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
(四)空表說明
1.2025年政府性基金預算表(預算06表)。鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年無政府性基金預算,此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購買服務表(預算08表)。鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年無部門政府購買服務預算,此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對下轉移支付表(預算09-1表)。鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年無縣對下轉移支付預算,此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉移支付績效目標表(預算09-2表)。鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年無縣對下轉移支付績效目標預算,此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表(預算10表)。鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年無新增資產(chǎn)配置預算,此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉移支付補助項目支出預算表(預算11表)。鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年無轉移支付補助項目支出預算,此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400141000111