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(木場鄉(xiāng))
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算
發(fā)布日期:2020-09-21 16:13 作者:木場鄉(xiāng)  信息來源:木場鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù):56 字體:【

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  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

  目錄

  第一部分 木場鄉(xiāng)概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  九、項目支出績效自評表

  十、項目支出績效自評報告

  十一、部門整體支出績效自評報告

  十二、部門整體支出績效自評表

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

  (二)部門整體支出績效自評報告

  (三)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分 名詞解釋

  第一部分 木場鄉(xiāng)概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),弘揚(yáng)新時代中國特色社會主義主旋律,創(chuàng)建新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。

  2.強(qiáng)化基層黨建工作,加大黨組織建設(shè)力度,宣傳黨的 主張、貫徹黨的決定,提升組織力、突出政治功能。

  3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo),提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

  4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題,切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

  5.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能,拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

  6.推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),為群眾提供更多的公共服務(wù),促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

  7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作,加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

  8.加強(qiáng)村(居)民自治工作的指導(dǎo),促進(jìn)村(居)民自治良性發(fā)展,統(tǒng)籌和規(guī)范村(居)委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項,規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用,推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

  9.加強(qiáng)對村(居)民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管,確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

  10.加強(qiáng)對上級部門派出(駐)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào),積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出(駐)機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理,妥善處理好與派出(駐)機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

  11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  1.謀長遠(yuǎn)、增后勁,夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路,謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),編制好木場鄉(xiāng)2019年至2020年項目建設(shè)計劃書,全力推進(jìn)在建項目,精心組織獲批項目,及時跟蹤上報項目,通過項目帶動、投資拉動,增強(qiáng)后勁。

  2.搶機(jī)遇、扶龍頭,創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強(qiáng)示范、上規(guī)模、見實(shí)效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路,大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式,重點(diǎn)支持楊柳橋村紅糖廠合作社,支持黑馬塘村魔芋加工廠建設(shè)、打攏村核桃加工廠建設(shè)、木場村草果加工廠建設(shè)等合作社發(fā)展,加快扶貧開展進(jìn)程,使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

  3.建生態(tài)、重保護(hù),改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機(jī),加快“森林木場”建設(shè),實(shí)現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì),抓好核桃、魔芋補(bǔ)植補(bǔ)種和管護(hù)工作。切實(shí)抓好野生動植物保護(hù)。

  4.抓改革、推創(chuàng)新,增強(qiáng)發(fā)展動力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,統(tǒng)籌推進(jìn)財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點(diǎn),提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

  5.重法治、保穩(wěn)定,營造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導(dǎo),抓好矛盾糾紛排查化解,解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問題,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

  6.順民意、惠民生,共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè),加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展,要堅持教育優(yōu)先發(fā)展,辦實(shí)學(xué)前教育,辦好義務(wù)教育,著力改善辦學(xué)條件,促進(jìn)教育均衡發(fā)展;提高城鎮(zhèn)化率,加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

  7.抓黨建、強(qiáng)保障,凝聚發(fā)展合力。切實(shí)加強(qiáng)理論武裝。深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè),每個季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí),每個班子成員每季度深入掛鉤村(黨支部)上黨課1次。切實(shí)加強(qiáng)基層組織建設(shè)。按照縣委把2017年作為“基層黨建創(chuàng)新提升年”工作要求,落實(shí)黨組織書記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任,為黨建工作提供堅強(qiáng)的政治保障。要切實(shí)加強(qiáng)基層黨建經(jīng)費(fèi)保障,推進(jìn)自然村黨員活動場所建設(shè),抓實(shí)強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作,提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實(shí)加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。要堅持黨管干部原則,規(guī)范干部選拔任用工作,按照習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)的“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部,讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機(jī)會、有舞臺。切實(shí)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。堅決落實(shí)黨委主體責(zé)任,黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書,每個季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話,班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書,每個季度與站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,堅持不懈深化“四風(fēng)”整治,堅決整治機(jī)關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣,推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構(gòu)成

  納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編報的單位共10個。其中:行政單位3個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位6個。分別是:

  1.木場鄉(xiāng)人大

  2.木場鄉(xiāng)人民政府

  3.木場鄉(xiāng)黨委

  4.木場鄉(xiāng)財政所

  5.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

  6.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

  7.木場鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

  8.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

  9.木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

  10.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

  (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年末實(shí)有人員編制66人。其中:行政編制28人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制38人(含參公管理事業(yè)編制4人);在職在編實(shí)有行政人員26人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員35人(含參公管理事業(yè)人員1人),其他人員2人,主要是大學(xué)生志愿者。

  離退休人員17人。其中:離休0人,退休17人。

  實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。

  第二部分 2019年度部門決算表

  (詳見附件)

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計4797.38萬元。其中:財政撥款收入3243.45萬元,占總收入的67.61%,比上年同期增加1768.13萬元,增長率119.85%,主要原因分析是上級下達(dá)上海幫扶項目資金及2019年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金比上年增多;其他收入1553.93萬元,占總收入的32.39%,比上年同期增加799.74萬元,增長率106.04%,主要原因分析由于市縣各部門撥入的項目資金增加,其他收入比上年同期增加。

  二、支出決算情況說明

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計4612.75萬元。其中:基本支出1331.57萬元,占總支出的28.87%,比上年同期增加120.28萬元,增長率9.93%,主要原因分析由于有公務(wù)員和事業(yè)人員考入、村民小組干部報酬標(biāo)準(zhǔn)提高;項目支出3281.18萬元,占總支出的71.13%,比上年同期增加1600.44萬元,增長率95.22%,主要原因分析加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施投入,產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。

  (一)基本支出情況

  2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1331.57萬元,與上年對比增加120.28萬元,增長率9.93%,主要原因分析由于有公務(wù)員和事業(yè)人員考入、村民小組干部報酬標(biāo)準(zhǔn)提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.88%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.12%。

  (二)項目支出情況

  2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3281.18萬元。與上年對比增加1600.44萬元,增長率95.22%,主要原因分析由于加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。具體項目開支及開展工作情況主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2820.47萬元,占本年支出合計的61.15%。與上年對比增加925.96萬元,增長率48.88%,主要原因分析一是因?yàn)橛行鹿珓?wù)員和事業(yè)人員考入,加大了公用經(jīng)費(fèi)支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等;二是加大滬滇項目資金投入,加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出799.77萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.36%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出;

  2.文化體育與傳媒支出41.66萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.48%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;

  3.社會保障和就業(yè)支出96.88萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.43%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;

  4.衛(wèi)生健康支出55.84萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;

  5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.96萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;

  6.農(nóng)林水支出1796.37萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.69%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對村級一事一議的補(bǔ)助支出和對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.56萬元,支出決算為12.78萬元,完成預(yù)算的94.25%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.21萬元,完成預(yù)算的94.2%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.57萬元,完成預(yù)算的94.58%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是木場鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神,進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束,切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi),細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.84萬元,下降12.59%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.74萬元,下降13.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元,下降5.99%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制,加強(qiáng)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)管理;嚴(yán)格落實(shí)各項公務(wù)接待制度,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

  (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.21萬元,占87.72%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.57萬元,占12.28%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

  2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.21萬元。其中:

  公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.21萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅工作期間所需車輛燃油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.57萬元。其中:

  國內(nèi)接待費(fèi)支出1.57萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0.72萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待38批次(其中:外事接待15批次),接待人次261人(其中:外事接待人次120人)。主要用于脫貧攻堅工作檢查、項目驗(yàn)收、審計等工作發(fā)生的接待支出。

  國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.69萬元,與上年對比減少42.18萬元,下降23.85%,主要原因分析厲行節(jié)約,減少辦公費(fèi)等費(fèi)用的開支,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日,鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1475.02萬元,其中,流動資產(chǎn)1206.59萬元,固定資產(chǎn)268.43萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少459.64萬元,下降23.76%,其中:流動資產(chǎn)增加26.14萬元,增長率2.21%;固定資產(chǎn)減少165.78萬元,下降38.18%;對外投資及有價證券增加0萬元,增加0%;在建工程減少320萬元,下降100%;無形資產(chǎn)增加0萬元,增加0%;其他資產(chǎn)增加0萬元,增加0%;。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值不變;處置車輛0輛,賬面原值不變;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值不變;出租房屋0平方米,賬面原值不變,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

1475.02

1206.59

268.43

202.28

10.85


55.3










填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)




  三、政府采購支出情況

  2019年度,部門政府采購支出總額3.5萬元,其中:政府采購貨物支出3.5萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事項情況說明

  本部門無其他重要事項情況說明。

  六、相關(guān)口徑說明

  (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

  3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成,或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

  4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或因故已終止,剩余的滾存資金。

  5.基本支出:指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  監(jiān)督索引號53092400855201111

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