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政府信息公開
(木場鄉(xiāng))
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算公開情況說明
發(fā)布日期:2018-09-28 10:34 作者:木場鄉(xiāng)  瀏覽次數(shù):34 字體:【

  監(jiān)督索引號53092400855201000

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算公開情況說明

  

  目 錄

  第一部分 木場鄉(xiāng)概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 2017度年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

  六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

  七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 木場鄉(xiāng)概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  (1)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央,國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定,團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾,努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。

  (2)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令,管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

  (3)編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。

  (4)領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。

  (5)領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。

  (6)完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

  (二)2017年度重點工作任務(wù)介紹

  2017年是木場發(fā)展史上濃墨重彩的一年,是極不平凡的一年。這一年來,在縣委、縣政府及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下,鄉(xiāng)人民政府緊緊依靠全鄉(xiāng)各族人民,以黨的十九大、十九屆一中、二中全會及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),不忘初心、牢記使命,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,決勝全面建成小康社會,奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利,為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢不懈奮斗。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構(gòu)成

  納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算編報的單位共4個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。分別是:

  1.木場鄉(xiāng)人民政府

  2.木場鄉(xiāng)財政所

  3.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

  4.木場鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度末實有人員編制66人。其中:行政編制28人,事業(yè)編制38人(含參公管理事業(yè)編制4人);在職在編實有行政人員29人,事業(yè)人員34人(含參公管理事業(yè)人員2人)。

  退休人員18人。

  實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

  第二部分 2017年度部門決算表(詳見附件)

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計26151315,21元。其中:財政撥款收入15382587.87元,占總收入的58.82%;其他收入10762787.34元,占總收入的41.18%。與上年對比減少1152487.34元,主要原因分析由于相關(guān)部門撥入的項目資金做專賬處理。

  二、支出決算情況說明

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計23256256.5元。其中:基本支出12061391.15元,占總支出的51.86%;項目支出11194865.35元,占總支出的48.14%;與上年對比增加4456865.25元,主要原因分析加大脫貧攻堅的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投資力度。

  (一)基本支出情況

  2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9343234.34元。與上年對比增加435734.34元,主要原因分析由于2017年7月提高人員工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.69%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.04%。

  (二)項目支出情況

  2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1400000元。與上年對比減少5338100元,主要原因分析由于木場鄉(xiāng)雨季較長,項目施工進度緩慢。具體項目開支及開展工作情況:要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對村級一事一議補助支出。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入14082587,87元,占本年收入合計的91.55%。與上年對比減少286487.87元,主要原因分析撥入項目資金比上年減少。

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12633176.13元,占本年支出合計的54.32%。與上年對比增加2649416.13元,主要原因分析提升人員工資,加大對脫貧攻堅工作經(jīng)費的投入。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出5780889.4元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.76%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出;

  2.文化體育與傳媒支出257264.45元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;

  3.社會保障和就業(yè)支出2316028.78元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.33%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出281437.88元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.23%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出;

  5.農(nóng)林水支出2797545.62元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.14%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對村級一事一議的補助支出和對村民委員會和村黨支部的補助支出。

  6.其他支出1200000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.5%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為138000元,支出決算為98716.97元,完成預(yù)算的71.53%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為62410.99元,完成預(yù)算的89.16%;公務(wù)接待費支出決算為36305.98元,完成預(yù)算53.39%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少對公務(wù)用車的使用,公務(wù)接待統(tǒng)一到政府食堂就餐,較少公務(wù)接待支出。

  2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少111683.03元,下降53.08%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少93189.01元,下降59.89%;公務(wù)接待費支出決算減少18494.02元,下降33.75%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因減少對公務(wù)用車的使用,公務(wù)接待統(tǒng)一到政府食堂就餐,較少公務(wù)接待支出。

  (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

  2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出62410.99元,占71.53%;公務(wù)接待費支出36305.98元,占53.39%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

  2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出62410.99元。其中:

  公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

  公務(wù)用車運行維護支出62410.99元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務(wù)接待費支出36305.98元。其中:

  國內(nèi)接待費支出36305.98元(其中:外事接待費支出36305.98元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次(其中:外事接待68批次),接待人次465人(其中:外事接待人次465人)。主要用于脫貧攻堅工作檢查、項目驗收等工作發(fā)生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1300000元,與上年相比增加850000元。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(文化活動室建設(shè))。2017年度鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府未發(fā)生政府性基金財政支出,所以附表07表本年支出無數(shù)據(jù)。

  六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

  由于2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支,所以附表08表無數(shù)據(jù)。

  七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出937270.8元,與上年對比增加404470.8元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

  (二)國有資產(chǎn)占用情況

  截至2017年12月31日,鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額24995224.33元,其中,流動資產(chǎn)18497486.78元,固定資產(chǎn)5297737.55元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加4428695.36元,其中固定資產(chǎn)增加119340元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

  

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)































欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

24995224.33

18497486.78

5297737.55

3216945.55

816875

1263917

1200000

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

  

  (三)政府采購支出情況

  2017年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

  

政府采購情況表

單位:元

項目

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預(yù)算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預(yù)算(財政性資金)

非財政性資金


合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

其他資金






合 計

貨物

工程

服務(wù)

注:1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。

2.本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

  

  (四)績效自評信息情況

  主要是本單位部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標(biāo),即財政投入的產(chǎn)出,部門工作取得的成效。

  (五)其他重要事項情況說明

  鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

  (六)相關(guān)口徑說明

  1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

  2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

  3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

  第四部分 名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進行說明解釋(如未使用專用名詞則寫明“本單位(或部門)2017年部門決算公開說明未使用專用名詞,所以無名詞解釋。”)。

  監(jiān)督索引號53092400855201111

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